公司内部审计制度及流程.docxVIP

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  • 2023-06-18 发布于广东
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公司内部审计制度及流程 公司内部审计是一种独立客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性的形式,旨在检查、评价内部控制制度的完善性,评估企业经营风险,以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 内部审计主要工作任务包括检查会计报表、会计账簿、会计凭证、会计分析资料、会计政策及科目说明,以及内部管理制度、规定和程序,包括财务管理制度、会计核算制度、人事管理制度、工程管理制度、档案资料管理制度、有关业务操作规程、费用报销制度等为依据,检查付款的合理性。此外,审阅经济合同或协议,主要包括项目合作协议(合同)、工程承包合同、设备材料采购合同、

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