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- 2023-07-21 发布于重庆
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审计管理制度
内部审计管理制度
第一章 总则
为了加强集团股份有限公司(以下简称公司)及其所属分、子公司(以下简称公司所属单位)的内部审计监督,促进公司目标的实现,维护公司和全体股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,制定了本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司及公司所属单位内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 公司及公司所属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算等经济活动,依据本制度接受审计检
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