司机个人年终工作总结.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
司机个人年终工作总结 司机个人年终工作总结篇1 我从一年来到—担任驾驶员,一干就是一年。这些年,在公司 领导的正确指导下,我结合驾驶员岗位实际,树立为零售户服务, 为烟草事业发展服务的思想,较好地完成了中心交给自己的各项 工作。下面我就近几年的工作情况向大家做一汇报,不足之处敬 请大家批评指正。 回顾这几年的工作,自己能够勤奋学习,努力工作,认真完 成各项工作任务,并且积极参加市局(公司)组织的各项工会、读 书活动,努力学习,不断提高政治素质。作为一名汽车驾驶员, 努力做到马达一响,集中思想,车轮一转,注意安全,车行万里 路,开好每一步。我的岗位是驾驶员,集公司人、财、物的安全于 一身,平时总有一种责任感和安全感,在工作中始终保持一个清 醒的头脑,虽然驾驶员的工作很单调,但是它确实能让人有一种 自豪感,这种工作要求有很强的责任心,驾车中来不得半点马虎, 集中精力,按章操作。爱岗敬业,吃苦耐劳,行车时处处想到安 全,工作中做好服务,重点突出为零售户服务,为送货员服务。 以服务为本,决不让送货员等车,做到人在哪里车就要在哪里。 行车中做到安全第一,不酒后驾车、不疲劳驾车、不赌气驾 一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提 高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健 全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障。 二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以 财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资 金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度, 提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司 经济效益。 三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部 门、重点资金、重大问题审计的’同时,逐步扩大审计覆盖面,进 一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题, 及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支 管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20—年9月 开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作, 完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平 审计部20—年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一 次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。 在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使 公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财 务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证 账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反 财经纪律行为的发生。 对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账 款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全 固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资 产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要 定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资 产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及 时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应 收账款流失,降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序 审计部20_年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导: 一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管 理秩序,影响集团公司财务资金的安全。 二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步 完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度, 加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题 的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序。 (三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展 审计部在20—年下半年积极开展专项审计工作,一是10月 份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、 评估进行全程跟综;二是n月份成立督查组对在建基建项目跟综 落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中 期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、 中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集 团公司的工作要求进行,取得实际成效。 四、存在的不足问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人 员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务, 取得了较好的成绩。 但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一, 审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到 位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩 考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计 信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足 问题,需要引起审计部高度的重视,采取切

文档评论(0)

132****2141 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6031032000000005

1亿VIP精品文档

相关文档