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对下属子公司的经营管理审计实施方案
有限公司审计下属子公司的经营管理实施方案
一、编制依据
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和有限公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。
二、被审计单位的基本情况
被审计单位为有限公司下属子公司。
三、审计目标
本次审计的目标是对有限公司的经营管理进行审计。
四、审计范围与内容
本次审计范围为子公司的经营管理审计,主要包括经营审计、内部控制审计和管理审计。根据工作实际,视情况进行延伸审计。具体审计内容如下:
(一)管理审计
1、管理职能审计。审查计划职能,包括有无适当的经营目标
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