内部审核首次会议发言(精选多篇).docxVIP

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  • 2023-08-12 发布于上海
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第 第 1 页 共 1 页 内部审核首次会议发言 内部审核首次会议发言 XX 年内部审核首次会议记录记录人:xxx 时间:XX.11.12 .地点:环保大厦三楼会议室主持人:xxx 参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任 会议内容: 1、会议由审核组组长xxx 主持 2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。 3、审核组组长宣读此次内审的目的: 通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和 《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。 4、审核组组长宣读此次内审的范围: 本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内 部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则 19 个要素、75 条、180 款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等〃 第 第 PAGE 10 页 共 10 页 5、审核组组长宣读此次内审的依据: 《XX 年民权县环境监测站质量保证计划》; 《实验室资质认定评审准则》; 民权县环境监测站质量体系文件。 国家和行业的法律、法规、规章和标准。 6、审核组组长介绍审核人员的分工: 第一组 xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核 第二组 xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核 7、审核组组长宣布此次内审的时间安排: XX 年 11 月 12 日 12 月 3 日结束。 8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。 9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。 10、确定末次会议的时间和参加人员。二〇一四年十一月十二日 第二篇:正式审核首次会议正式审核首次会议 会前准备 与会人员清点、签到; 双方人员介绍(审核人员资格说明); 提交审核计划(通常提前 1 周由受审核方确认); 审核组长主持(注:时间控制 0.5h 内) 会议议程 根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。 审核目的 对qms 符合iso9001 标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。 审核范围 公司qms 覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。 审核依据 ①iso9001 质量体系标准;②公司qms 文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。 确认审核计划并解释有可能调整 (1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。 说明 为顺利地达到审核目的,有点需作说明: 第三方认证的特点可概括为 16 个字,即:“正面求证, 负面报告,严格审核,综 合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将 始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。 确认保密声明。在加入cqc 之前,我们都已作出保密承诺并签字。在审核过程中, 我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密, 我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。 解释审核方法。随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面 正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险 性。 为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供 审核所需资源(如交通、 办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。 解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。 不合格项分类:i 类——严重ii 类——一般;严重不符合:管理体系与 标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。 对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报 告; 确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它; 不合格项确认后将在总结会上报告。 审核的最后,审核组将汇总分析审核结果

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