体系内审总结报告.docxVIP

  • 5
  • 0
  • 约1.72千字
  • 约 6页
  • 2023-08-16 发布于江苏
  • 举报
体系内审总结报告 内部审核总结报告 本次内部审核旨在检查AAAAAA等产品的设计与制造的符合性和有效性。审核参考了ISO13485标准、公司管理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。审核时间为2016.7.8-2016.8.8,受审核部门为公司组织架构图下的所有部门。管理者代表为AA,审核组长为BB。 一、审核过程综述: 这是公司外审后的第一次内部审核,也是本年度计划内的第二次内部审核。审核组提前编制了《内部审核实施计划表》并提前一周发送至各相关部门。各审核小组接到审核实施计划表后,编制了各部门的《内部审核检查表》。在2011年10月11日上午,内审首次会议召开,会议上对审核相关要求进行了

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档