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上级审计部门督导汇报材料
夯实基础规范管理
全力筑牢XXX审计工作根基
---迎接20XX年度XXXX督导汇报材料
XXX审计部
二О一一年一月
夯实基础规范管理
全力筑牢XXX审计工作根基
---迎接20XX年度XXXX督导汇报材料
尊敬的各位领导:
你们好。
首先,热烈欢迎审计处督导组来我单位检查指导工作。下面,我从XXX审计履职环境和保障条件落实情况、审计业务开展情况、审计基础管理工作情况和对XX审计工作的意见和建议四个方面向各位领导作汇报。
一、XXX审计履职环境和保障条件落实情况
20XX年9月,XXX根据XX《关于调整完善XX审计系统机构编制的通知》(XX发编字[2009]3号),成立审计部(XX发[2009]101号)。审计部为机关部室,目前,审计部成员为人,其中主任人,科员人。人均是大学本科学历,中级职称(名会计师、名审计师),具有多年的会计、审计、预结算等工作经历。
XXX领导非常重视审计工作,明确XXX为独立机关部室,由XX主管,XX分管。同时,部门的办公费用单列,办公用具和车辆配备齐全,最大限度地保证了审计监督的独立性,为审计人员创造了良好的工作环境,使得审计履职条件得到充分有效的保障。
审计部建立了审计工作协调机制,即:对于内审和外审查出的各种问题,审计部在第一时间向厂领导报告,积极组织各相关部门对问题进行讨论分析,提出相应的的改进意见和建议,以达到促进管理的目的。这一协调机制的有利执行,促进了审计问题整改,形成了监督和管理的合力。
二、审计业务开展情况
(一)20XX年审计工作计划编报情况
审计部根据XXXXX《20XX年审计工作计划编制指导意见》以及《XXX审计工作管理办法》的相关要求,结合XXX领导要求和XXX实际情况,编制并上报了20XX年度审计工作计划。20XX年审计部计划开展6个审计项目。其中,20XX年度计划安排审计项目6项,其中:常规性必审项目4项,具体是:XXX;自定项目2项,具体是:XXX。
(二)20XX年审计项目实施情况
20XX年,审计部共完成审计项目5项。其中,整体管理效益审计1项(项目名称)、专项管理和效益审计1项(项目名称)、经济责任审计1项(项目名称)、在建跟踪审计1项(项目名称)、工程预结算审计1项(项目名称)。
审计金额为万元,查出问题金额万元,提出审计建议条,采纳建议条。
各项目具体情况如下:
1.围绕中心,服务大局,以促进XXX经营管理体系完善为审计工作立足点和着力点
审计部紧紧围绕XXX的中心工作,以完善经营管理体系、规范财经秩序的理念,积极开展审计工作,为XXX健康发展做出一定贡献。20XX年,根据XXX领导的要求,审计部对20XX年XXXXXX费管理情况进行了专项审计调查,目的是对XXX20XX年XXXXXX费发生的真实性、合理性进行确认,客观描述并评价青苗费管理现状,找出管理漏洞和不合理节点,进一步加强XXXXXX费管理,建立健全运行机制,切实提高资金的使用效益。通过审计,发现问题金额XXX万元,分析出了XXX现场管理、费用结算等XXX费管理运行过程中的漏洞,提出审计建议6条。根据审计结果,XXX出台了XXX费的管理规章制度,加大了制度执行力度,使得XXX资金更加合理、有效地使用,促进了XXX经营管理体系进一步完善。
2.抓住服务经营管理这条主线,提升整体管理效益审计质量
服务经营管理是承包经营审计工作的主线。在对XXX20XX年度的XXX审计工作中,我们以规范预算执行为抓手,从注重成本管理等多方面,发现经营管理中存在的问题。一是从规范入手,以各项指标实际发生及成本支出的真实性、合理性为审计重点,以规范经营管理,提升成本资金使用效益为目的,对XXX所有签订承包经营合同的单位,主要审计责任指标、复合考核指标、控制指标的实际完成情况,有无虚报或者隐瞒指标完成情况,单位义务和责任履行情况,成本费用支出的真实性、完整性、合理性、合规性;维修工程的真实性及计划执行情况,有无违反基建管理规定和程序,搞计划外工程或提高标准,扩大规模,虚列、挤占挪用建设资金的情况,有无无计划擅自安排维修项目的行为。二是从查找问题着眼,推进各单位按照规定合理使用成本。通过审计,发现问题金额XXX万元,审计提出建议XXX条。经过查找问题,落实整改,促进了各单位成本费用依法、规范管理。
3.突出重点,加大重点投资项目及成本维修项目的跟踪审计力度
20XX年,审计部主要开展了XXX工程项目跟踪审计,该项目是油田基建投资的重点项目,在审计中我们做好全过程跟踪工作,全力揭示工程的可行性研究、招投标、合同签订、主要设备的采购、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面问题,及时发现工程建设过程中手续不完备、工程量不实、损失浪费等现象,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。下达了审计整改意见书
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