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质量治理体系2023年内部审核汇报
一 、内部审核的时间:2023年10月18~19日。
受审核部门:总经理、治理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
内部审核组成员名单:
组 长:X
第—组:X、X、X、X
第二组:X、X、X、X
第三组:X、X、X、X
内部审核目的
1.检查和评价公司的质量治理体系是否符合筹划的要求,是否符合ISO 9001:2023标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和连续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量
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