QMS全条款检查表要点.docxVIP

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  • 2023-08-27 发布于上海
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上海恩可埃认证有限公司 SNQA/PR01-11/00 审 审 核 记 录 受审核部门: 受审核地点: 第 页 共 6 页 参加人员: 陪同人员: 审核时间: 不 观 条款号 管 理 层必 审 内容 4.1 总要求 检查内容 检查组织的有效法人营业执照或登记证; 组织的机构代码; 组织的资质证明和许可证等法律法规文件; 询问组织领导体系是否运行 3 个月 (特殊行业适当延长)以上; 检查组织企业人数和任务书是否一致,审核人日是否满足要求; 询问组织领导是否发生顾客对产品质量的投诉; 是否发生国家或地方对产品质量的监督抽查; 检查组织认证合同的签订,是否存在认证,咨询一条龙行为; 监督时(当组织管理体系曾暂停):询问组织组织管理体系曾暂停的 原因,是否针对暂停的原因进行了有效整改; 监督时(认证证书和标志使用情况)。 抽查组织管理手册,程序,支持文件和现场是否满足以下要求: a 是否识别所需的过程; 检查记录 符 察 合 项 项 a 公司按照 ISO9001:2008 版标准要求策划并建立起文件化的质量管理体系,并加以实施和保持,并能持续改善其有效性。 查见公司质量手册对QMS 所需的过程进行了识 b 确定这些过程顺序和相互作用; 别,手册中明确了各过程的相互顺序和联系, 并建立了相关的作业指导书、程序文件、管理 是否确定这些过程的有效运行和控 制所需的准则和方法; 规范等文件

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