长春君地房地产开发有限公司专项审计报告.docx

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10 长春君地房地产开发专项审计报告 中瑞联专审字 2023 第 号 北京昌恒投资集团公司: 我们承受托付,对贵集团公司所属长春君地房地产开发〔以下简称君地公司〕2023 年、2023 年财务收支及内控治理制度和内把握度执行状况进展了审查,我们的审查是依据相关财务收支审计准则,企业内部把握根本标准及贵公司相关托付要求进展的,我们的审查是以 2023 年 12 月 31 日资产、负债、损益真实性和两个年度财务收支状况和截至2023 年末资产质量查证;以及对整体资产经营决策、内把握度建立、执行和取得实效的调查开放的。在实施审查过程中,我们还实施了包括抽查会计凭证在内等我们认为必要的审查程

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