K3财务月结流程SOP.docxVIP

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一、财务模块结账以前必须把固定财产管理、应收款管理、应付款管理。这三个模块结完帐之后才进行能结!如下列图~ 注:固定财产管理模块在结账以前,要先计提折旧!如下列图: 二、开始结账 1、依次翻开财务会计-总账-凭据办理-凭据查问查出本期的所有凭据(过滤条件见下列图2),将本期的凭据全部审核,过账。注:制单人与审核人不为同 一人,审核和过账可为同一人。 图一 图二 2、将本期的凭据全部审核过账之后,依次点击财务会计-总账-结账-期末调汇,进行调汇 3、将调汇生成的凭据,进行审核、过账。(一定要先审核,过账之后再进行下一步) 4、依次点击财务会计-总账-结账-结转损益 5、将结转损益生成的凭据审核、过账。 三、期末结账: 以上步骤做完之后就能够进行财务的期末的结账了。 如图: 到这一步,财务模块就结完帐了! 说明: 如果结完帐之后发现需要改正,则进行反结账,如上图所示的在结账旁边有一个反结账功能。 反结账完了之后,将期末调汇生成的凭据和结转损益生成的凭据删除,待改正完凭据之后再从头进行期末调汇和结转损益。

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