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财务采购报销管理制度
一、制度目的
为规范公司财务采购报销管理行为,加强财务管理,保障企业财务安全,制定本制度。
二、 适用范围
本制度适用于所有公司员工,包括留学服务中心和留学服务中心下属企业。
三、 采购管理
1. 采购授权
采购需经授权才可进行,授权范围根据公司不同的部门和职能不同,由部门领导参照公司授权流程办理。
2. 采购需求
采购需求由销售人员向直接上级提出,通过审核后手动或线上填写《采购申请表》。部门负责人汇总后再提交总经理审批。总经理审批同意后,将采购申请表交由采购部门处理。
3. 采购流程
采购商品/服务需线上提交采购申请表,在审核确认无误的情况下由采购部门、财务部门会签,最后由总经理审批,同时采购部门开始采购程序。
4. 采购物品接收
商品到达后,由采购员审核相关资料,检查商品数量/质量/规格等是否符合采购合同要求,如有问题及时记录并要求供应商补救。经过审核合格后,由接收商品人员确认无误后,由仓库安排储存。
四、 报销管理
1. 报销人员资质
员工应具备相关资质,发起报销前应该已经通过了相关的业务培训。
2. 报销实施
员工应填写规范化的《报销申请单》,如有一定价值的支出,请自行拍照,并留存原始发票。经过所在部门领导审核,应上交至财务部门进行审核,如报销项目金额大于个人授权额度,须经过总经理批准后方可进行报销。
3. 报销结算
报销结算一般按公司制度,指定时间,先进先出结算。报销项目金额应结算至公司规定的银行账户中,核对无误后,报销人员应及时签字确认结算单据,并交由相应人员妥善保存。
五、 附件
1. 采购申请表
申请人
申请日期
部门
采购物品
采购数量
采购金额
备注
2. 报销申请单
序号
报销类别
日期
金额
附单据名称
对应账户
经办人
部门
营业执照副本/费用报销单
六、 总结
以上内容是本公司财务采购报销管理制度的主要内容,旨在规范公司财务管理行为,合理控制公司采购与报销的流程成本和安全。公司要求所有员工遵守此制度,有任何疑问或建议可向公司领导提出。
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