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- 2023-09-22 发布于河北
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篮球馆预算报告模板
1. 引言
篮球馆的预算报告是指对篮球馆的财务预算进行总结、分析和报告的文件。该报告旨在提供对篮球馆财务现状和未来发展趋势的清晰了解,同时也能帮助管理层制定合理的财务决策。
2. 财务现状
2.1 财务状况分析
截至2021年6月底,篮球馆运营总收入为200万,总成本为120万,税前利润为80万。与去年同期相比,运营总收入增长了30%,总成本增长了10%。
2.2 资产负债表
项目
2021年6月末数额(美元)
流动资产
100万
固定资产
50万
总资产
150万
流动负债
30万
长期负债
60万
总负债
90万
股东权益
60万
总负债和股东权益
150万
3. 预算分析
3.1 收入预算
预计篮球馆的收入将继续增长,预计增长率为15%。其中来自会员费的收入预计将增长20%,来自篮球场出租的收入预计将增长10%。
收入项目
2022年预算(美元)
会员费
150 000
场地租用费
40 000
球具销售
20 000
其他项目
5 000
总预算
215 000
3.2 成本预算
预计篮球馆的成本将保持相对稳定。其中最高的成本项目将是人力资源,占总成本的40%。场地租赁和水电费用预计将增长5%。
成本项目
2022年预算(美元)
人力资源
48 000
场地租赁
30 000
球具采购
15 000
水电费用
10 000
其他成本
2 000
总预算
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