- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
xx年xx月xx日事业单位财务年终工作总结
引言上一年度预算执行情况本年度预算执行情况上一年度与本年度预算执行差异分析本年度预算执行面临的问题和解决方案本年度财务管理经验总结contents目录
引言01
向领导和上级部门汇报事业单位的年度财务工作状况,包括收入、支出、资产和负债等方面的情况。汇报财务工作状况为领导和上级部门提供决策依据,支持事业单位的发展规划和重大决策。提供决策依据汇报目的
工作范围负责审核、核算、监督、考核等财务收支管理工作,确保事业单位的各项经济活动符合法律法规和财务管理制度。财务收支管理负责组织和实施资产管理,包括资产清查、评估、处置、出租、出借等,提高资产使用效益和保值增值能力。资产管理负责负债的核算、分析和控制,合理安排负债,控制财务风险,确保负债得到及时清偿。负债管理负责编制财务报表,包括资产负债表、收入支出表等,及时向上级部门报送,并接受上级部门的审查和监督。财务报表编制
上一年度预算执行情况02
预算执行率根据上一年度预算批复,实际支出与预算批复的差异较小,预算执行率较高。预算调整情况由于实际工作需要,对部分预算进行了调整,但调整幅度较小,对整体预算影响不大。总体执行情况
收入来源上一年度实际收入来源主要包括财政拨款、上级补助和事业收入等,其中财政拨款为主要来源。收入完成情况各收入来源均得到了有效落实,未出现较大偏差,整体收入完成情况良好。预算收入执行情况
上一年度实际支出主要包括人员经费、公用经费和项目经费等,其中人员经费和公用经费为主要支出。支出类别各支出类别均得到了有效落实,未出现较大偏差,整体支出完成情况良好。支出完成情况预算支出执行情况
本年度预算执行情况03
本年度预算执行率达到95%,与去年相比有所提高。总体执行情况预算执行率各科目预算执行率均符合要求,无异常情况。预算科目执行情况本年度预算调整次数较少,调整原因主要是不可抗力因素导致的财政减收。预算调整情况
财政拨款收入执行情况本年度财政拨款收入总额为1000万元,实际收入980万元,执行率98%。事业收入执行情况本年度事业收入为500万元,实际收入490万元,执行率98%。其他收入执行情况本年度其他收入为200万元,实际收入190万元,执行率95%。预算收入执行情况
公用支出执行情况本年度公用支出为200万元,实际支出190万元,执行率95%。人员支出执行情况本年度人员支出为600万元,实际支出580万元,执行率96.7%。项目支出执行情况本年度项目支出为500万元,实际支出490万元,执行率98%。预算支出执行情况
上一年度与本年度预算执行差异分析04
对上一年度和本年度收入构成进行深入分析,包括财政拨款、事业收入、经营收入等,掌握各类收入的比例和变化趋势。收入差异分析收入结构分析对收入增长情况进行纵向和横向比较,分析收入增长的原因、结构变化以及影响因素。收入增长分析对财政拨款的使用和结余情况进行统计分析,反映财政拨款的效益和结余情况。财政拨款分析
支出效益分析对各类支出的效益进行比较分析,包括经济效益、社会效益、环境效益等,反映各类支出的效益和效率。支出结构分析对上一年度和本年度支出构成进行深入分析,包括人员经费、日常经费、专项经费等,掌握各类支出的比例和变化趋势。预算执行情况分析对预算执行情况进行全面分析,反映预算执行的进度和质量。支出差异分析
对上一年度和本年度的收入和支出进行平衡分析,反映收支平衡情况和结余情况。收支平衡分析收支结构变化分析收支增长变化分析对上一年度和本年度收支结构变化进行分析,反映收支结构变化的原因和趋势。对上一年度和本年度收支增长变化进行分析,反映收支增长变化的原因和趋势。03收支综合差异分析0201
本年度预算执行面临的问题和解决方案05
面临的问题预算制定不合理,与实际支出存在较大偏差缺乏有效的预算绩效考核机制,难以激励各部门严格执行预算预算执行过程中的监管不严格,容易出现违规操作外部经济形势变化对预算执行带来不确定性
解决方案完善预算制定和调整机制,提高预算与实际支出的匹配度建立有效的预算绩效考核体系,激励各部门严格执行预算加强预算执行过程中的监管力度,规范操作流程加强与财政等部门的沟通协调,及时应对外部经济形势变化对预算执行带来的影响
本年度财务管理经验总结06
严格的预算管理采用全面预算管理,通过制定科学的预算目标,实施有效的预算控制和评价,实现了预算管理的全员参与和全过程控制。精细化的成本核算建立了完善的成本核算体系,对各项成本进行精细化管理,优化了成本的投入和产出比,提高了资源利用效率。成功经验
信息技术的应用还需加强虽然已经采用了财务软件等信息化工具,但在数据整合、智能化应用方面仍有不足,需要进一步优化和提升。财务管理制度的更新不够及时虽然已经建立了较为完备的财务管理制度,但在面对
您可能关注的文档
最近下载
- 2025年国家电网专业技术人员考试(计算机水平)历年参考题库含答案详解(5卷).docx VIP
- I公章制作及常用的公章规格.docx VIP
- 2025年秋招:农村商业银行题目及答案.doc VIP
- 《大学生职业生涯规划与就业指导(慕课版)》全套教学课件.pptx
- 叶黄素艾草护眼贴产品技术要求标准2023年.pdf VIP
- 第一二三单元 古诗文积累默写专项练 2023-2024学年统编版语文七年级上册.docx VIP
- 老年人心理照护:老年人死亡认知教育PPT教学课件.pptx VIP
- 《氟化氢气体检测报警器校准规范》编制说明.DOC VIP
- 工程竣工测量技术方案(3篇).docx VIP
- 2025年入团考试练习试题(100题)含答案.pdf VIP
原创力文档


文档评论(0)