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- 2023-10-23 发布于上海
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保险公司分支机构内部审计问题和解决方法探析的中期报告
本报告的研究目的在于探究保险公司分支机构内部审计问题的存在及其解决方法。根据研究结果,我们得出以下结论:
一、保险公司分支机构内部审计存在的问题
1. 审计人员缺乏专业知识,对审计程序和技术缺乏了解和应用。
2. 审计过程中缺乏明确的审计程序,审计方法单一和机械化。
3. 审计结果缺乏可比较性和可验证性,审核报告质量不高,审核工作效率低下。
4. 审计部门与其他部门的协作不积极,意见不畅,导致审核工作无法落实。
5. 审计部门的权威性受到质疑,专业性缺乏被广泛认可。
二、保险公司分支机构内部审计问题的解决方法
1. 提高审计人员的技术能力
针对审计人员缺乏专业知识的问题,保险公司可以培训内部审计师,提高他们的专业素养和技术能力,以提高审计的质量。
2. 完善审计程序与方法
审计程序应具有可衡量性、可比较性和可验证性,让审核的过程、方法和成果更为规范化和科学化,可对比汇总。
3. 提高审核报告质量
保险公司应健全审核质量控制体系,建立评价机制,设计能够用量化数据评估审核成果。
4. 加强与其他部门协作
建立有效的沟通机制,加强审计部门与其他部门的协作,让审核意见能够被听取、采纳和反馈。这会使审核的向心力和分析思维更加强大。
5. 提高审计部门的专业性与权威性
对于审计部门所涉及的行业知识和业务特点,应有所研究和钻研,提高审计部门的
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