中小企业内部控制与公司治理考题.docxVIP

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  • 2023-10-29 发布于湖北
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---------------------------- ---------------------------- 精选资料 精选资料 ---------------------------- 精选资料 试??题 中小企业内部控制与公司治理〔下〕100分 一、单项选择题 1. 以下有关企业内部控制目标的表述中,不正确的有〔 〕。 ????A. 企业经营管理合法合规 ????B. 追求利润最大化 ????C. 财务报告真实完整 ????D. 促进企业实现开展战略 ???? 描述:内部控制的目标 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0 2. 以下选项中,不符合公司治理原那么的是〔 〕。 ????A. 审计委员会应审查企业财务报告的诚信和监督外部审计师的独立性 ????B. 信息披露的内容包括但不限于三大局部:财务会计信息、非财务会计信息和审计信息 ????C. 审计委员会应当向董事会就任免内部审计管理人员提供建议 ????D. 内部审计部门应当直接向董事会或者股东大会负责 ???? 描述:公司治理原那么 您的答案:D 题目分数:10 此题得分:10.0 3. 内部会计控制原那么的正确表述是( )。 ????A. 企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会计控制 ????B. 财务会计主管是财会工作的领导者,应当有权操纵内部会计控制 ????C. 企业内部涉及财会工作的

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