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我国上市公司内部审计制度的评价与思考
—以无锡百川化工股份有限公司为例
摘要:随着我国社会经济的快速发展,上市公司在我国国民经济结构以及经济发展中发挥着越来越重要的作用,而上市公司的长期可持续发展需依赖于内部审计的结构治理,一环扣一环,方能促进公司的结构优化与升级,提高生产力,促进国民经济的增长。因此,本文以无锡百川化工有限公司为研究对象,首先介绍了本文的研究理论以及研究意义等,其次,对无锡海化工有限公司内部审计现状进行分析,通过对其公司的内部审计进行剖析,指出其中存在的问题。最后,在前文分析的基础上,出了提高无锡百川化工有限公司的内部审计措施。
关键词:上市公司;内部审计;制度评价
Evaluation and Reflection on the internal audit system of Listed Companies in China
——An example of the Limited by Share Ltd in Wuxi
Abstract: With the rapid development of social economy in our country, the listed companies play an increasingly important role in our national economic structure and economic development, and the listed companys long-term sustainable development depends on the internal audit of the governance structure, a chain, can promote the structure optimization and upgrading, improve the productivity to promote the growth of the national economy. Therefore, this paper takes Wuxi Baichuan Chemical Co., Ltd as the research object, this article first introduces the research theory and research significance, secondly, the status of internal audit in Wuxi Sea Chemical Co. Ltd. is analyzed, through the analysis of internal audit of the company, points out the problems existing in the. Finally, on the basis of the previous analysis, the internal audit measures of Wuxi Bai Sichuan Chemical Co., Ltd. are raised.
Keywords: A listed company; internal; audit; system
贵州财经大学商务学院本科毕业论文(设计)
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的及意义 1
2 内部审计制度的相关理论 1
2.1 内部审计制度建立的理论基础 1
2.2 内部审计制度现状 2
3 无锡百川化工股份有限公司现状分析 2
3.1 无锡百川化工股份有限公司基本情况 2
3.2 无锡百川化工股份有限公司内部审计制度现状 3
3.2.1 内部审计的目标 3
3.2.2 内部审计部门及其职权 3
3.2.3 内部审计依据及审计范围 3
3.3 无锡百川化工股份有限公司内部审计制度存在的问题 4
3.3.1 内部审计机构实质上不独立 4
3.3.2 内部审计人员配置不合理 4
3.3.3 内部审计程序不规范 5
3.3.4 内部审计职能狭窄 5
3.3.5 内部审计范围不全面 5
3.4 无锡百川化工股份有限公司内部审计制度存在问题的原因 5
3.4.1 业务性质导致内审制度建设被忽视 5
3.4.2 内部审计环境不完善 6
3.4.3 内部审计人员选用和管理不规范 6
3.4.4 内部审计职能和定位过于局限 6
4 无锡百川化工股份有限公司内部审计
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