物流部管理制度及操作流程.docx

操作流程(软件系统管理) 一、 [ 采购流程 ] [采购流程] 系 系统根据安全库存 自动生成采购订单 遇促销等特殊原因采购 人员手工创建采购订单 采购负责人审批, 订 单生效 采购人员打印订单, 传真至供应商 供应商签字确认,回传 如系统功能允许,可由 电脑直接传至供应商, 并电话确认 采购人员定期查看未完成 订单情况,敦促供应商在 订单有效期内完成送货 流程说明: 1 . 采购订单应包括如下信息: 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2 . 采购订单在系统中有 3 种状态:未完成 ;完成 ;取消 为防止缺货情况发生,采购人员须定期查看未完成订单的

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