国有宏立公司内部经济责任审计研究的中期报告.docxVIP

国有宏立公司内部经济责任审计研究的中期报告.docx

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国有宏立公司内部经济责任审计研究的中期报告 本研究报告是对国有宏立公司内部经济责任审计的中期研究报告,旨在探讨国有企业内部经济责任审计的相关问题和建议。 一、研究背景和意义 作为国有企业,宏立公司在经营活动中存在一定的经济责任,如资金使用、合同履约、成本控制等方面的责任。为了确保企业经营健康、可持续发展,宏立公司自主进行了内部经济责任审计,检查和核实各项经济责任是否得到有效执行。 本研究的背景和意义在于深入研究国有企业内部经济责任审计,探讨如何提高企业的内部审计质量和效率,完善国有企业内部控制和风险管理。 二、研究方法和数据来源 本研究采用文献资料分析法和问卷调查法: 1.文献资料分析法:采集国内外相关文献资料,进行综合分析和对比研究,梳理内部经济责任审计相关理论和实践问题。 2.问卷调查法:对宏立公司的内部经济责任审计人员和管理人员进行问卷调查,了解内部审计实践和内部控制机制等方面的情况。 三、研究结果和分析 1.关于内部经济责任审计的对象和内容 问卷调查结果显示,宏立公司内部经济责任审计的对象主要是企业自身的财务、采购、销售等方面,审计的内容包括合同履约情况、资金使用效率、成本控制情况等。 2.关于内部经济责任审计的频率和范围 问卷调查结果显示,宏立公司内部经济责任审计的频率为一年一次,审计范围主要集中在业务发生的部门和环节。 3.关于内部经济责任审计的效果和问题 问卷调查结果显示,宏立公司内部经济责任审计效果良好,能够发现和纠正部门和员工的不当行为,从而改进内部控制机制和风险管理。但在实践中也存在一些问题,如审计任务重复、审计时间过长等。 四、研究结论和建议 1.完善内部经济责任审计的法律法规体系,明确审计的目标、原则和程序,提高审计的质量和效率。 2.提高内部经济责任审计人员的专业水平和审计意识,注重知识更新和技能培训。 3.加强内部经济责任审计与外部审计的衔接和协调,充分发挥内部审计与外部审计的互补作用。 4.改进内部经济责任审计的常规操作、程序规范化,避免审计任务重复和审计时间过长等问题的出现。

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