采购委员会管理规定.docxVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
恒业发展(中国)有限公司 采购委员会管理规定 制订部门:集团人力资源及行政部 修改日期:2014-08-18 版次:A/0 文件等级:三阶 文件编号:HY-WI-AD-007 生效日期:2014-09-01 页 数 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 实用文档 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 恒业发展(中国)有限公司 文件性质:三阶文件 文件编号 HY-WI-AD-007 生效日期 2014/09/01 批准页 第1页 共5页 批 准 审 核 制 定 采购委员会管理规定 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 为明确集团及旗下各厂在物资采购工作的作业流程和费用审批权限,提高工作效率,经集团公司高层领导研究决定成立采购委员会,现就相关事项规定如下: 一、采购委员会组成人员及工作职责 1、组成成员 1.1组长:集团总经理李生 1.2副组长:董事长特别助理龚生 1.3成员:集团董事办主任及秘书、行政部经理、财务部经理、物控部经理、品管部经理,各厂厂长、品管部经理、生产部经理 1.4列席人员:根据讨论内容临时确定参加 2、采购委员会主要工作任务 2.1确定集团及各厂物资采购事项。 2.2确定集团及各厂维修工程、广告发布等招标事项 。 2.3按物资资金金额、数量选择招标采购、事前询价、事前核价、事后追踪等方式保证物资的质量、价格等。 3、采购委员会各成员工作职责 3.1组长:召集采购委员会成员开会讨论物资采购事项,批准(或委托授权人批准)物资采购申请。 3.2副组长:组长授权审批人,按照集团授权审批采购事项,授权范围以外的报集团总经理审批。 3.3集团成员职责: 3.3.1董事办主任:组织召开采购委员会例会和特别会议,确定会议讨论事项,对会议决意事项的追踪落实。 3.3.2董事办秘书:负责采购委员会例会和特别会议会议记录,协助董事办主任对会议决意事项的追踪落实。 3.3.3行政部经理: 3.3.2财务部经理:a、审核并确定采购物资单价及合同的付款方式、总金额;b、抽查采购物资质量。 3.3.3物控部经理:a、提供三家以上供应商资料及报价;b、按照审批意见采购物资;c、办理供货商货款结算;d、实物验收入库;e、现场办理药店入库出库;f、办理外销物资入库出库。 3.4分厂成员职责: 3.4.1各厂厂长:a、采购委员会开会讨论物资采购申请时,通知提出的物资采购申请的厂长参加会议;b、参加会议厂长根据所需采购物资性价比提出采购建议;c、申请物资采购回厂时现场验收大宗物资质量。 3.4.2生产部经理:a、根据工厂实际生产需要对生产性物资和机器设备采购提出采购意见和建议;b、对采购回厂的设备质量把关; 3.4.3品管部经理:a、对工厂生产性物资采购和机器设备采购质量提出采购意见和建议;b、生产性物资和机器设备采购回厂负责质量验收; 4、列席人员职责 4.1各厂行政部经理、工程部主管:参加维修工程招标会议,对维修水电造价提出建议。 4.2市场营运部经理:参加广告宣传方面会议。 4.3其他人员;根据讨论内容临时确定参加会议。 二、采购计划制定和审批规定 1、采购计划制定 1.1集团各职能部门及各工厂每周二17:30前交下一周的物资采购申请计划到物控部。 1.2物控部周四17:30前将一周采购计划报价后交财务部核价。 1.3财务部下周一12:00前核价完毕交回物控部。 1.4每周二3:00——4:00召开采购委员会会议审批采购申请计划。 1.5如没有采购需求的,由集团董事办临时通知取消会议。 2、审批权限 2.1物资采购。经集团职能部门、各工厂提出申请,按下表权限审批。 金额:元 序号 经济事项 金额 申请单位 集团部门 总经理授权人 集团总经理 集团职能部门、各工厂 物控部 财务部 1 生产性物资采购 ≥50000 申请 检查仓库库存、集团内部调剂使用 审核相关原始单据,办理资金支付 批准 ﹤50000 申请 批准 2 经营性资产购置等 ≥30000 申请 批准 ﹤30000 申请 批准 3 经营性物资购置等 ≥30000 申请 批准 ﹤30000 申请 批准 说明: 2.1.1生产性物资:指直接用于产品生产制造的各类原材料、辅料等。 2.1.2经营性资产:指用于生产、经营、办公的,单位价值较高、使用期限较长(两年以上)的设施、设备,以及经营办公用房的装修,设施、设备等资产的检修、保养等。 2.1.3经营性物资:指用于生产、经营、办公的单位价值较低,一次性耗费或使用期限短的物料、配件及办公耗材等。 2.2合同签定 2.2.1批量物资采购,必须签定合同,其审批权限按上表执行。 2.2.2固定供应商、信誉好

文档评论(0)

恋之 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档