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- 2023-11-19 发布于上海
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上市公司内部控制体系构建研究的中期报告
【摘要】
上市公司内部控制体系是保障公司管理合规性,减小公司经营风险的重要手段之一。本文以实证研究的方法,通过分析北京某公司的内部控制评价报告和调阅公司管理制度手册,探究了上市公司内部控制体系的构建方式和存在的问题。研究发现,上市公司内部控制体系的构建需要注重对关键环节的重点保护,且进一步加强对数据安全的保护。同时,在推行内部控制体系的过程中,应注意优化管理制度手册,强化内控宣传教育和推动部门协同合作等方面作出更加积极的努力。
【关键词】上市公司;内部控制体系;重点保护;数据安全;管理制度手册。
一、背景介绍
内部控制体系是指公司内部为了管控管理风险,避免损失而实施的一种管理制度。上市公司作为经济发展的重要组成部分,应建立完善的内部控制体系,保障企业治理、经营活动的合规性和稳健性。近年来,随着法律法规对上市公司内部控制的要求不断升级和完善,公司对其内部控制体系的完善也逐步成为一项重要的工作。
二、研究方法
本研究采用实证研究的方法,以北京某上市公司为例,通过对该公司的内部控制评价报告和管理制度手册的调阅,对上市公司内部控制体系的构建方式和存在问题进行分析。
三、研究发现
1.注重关键环节的重点保护。上市公司内部控制体系中,应当注重对重点环节的保护。例如,在资产管理方面,应当建立完整的固定资产管理制度,强化资产到账、流转、调配等方面的管理;在财
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