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管理评审控制程序

文件编号 P-003 版 序 A1

制订部门 ISO管理室 制订日期 2007/06/29

发布日期 2007/06/29 转版日期 2010/03/05

总经理核准 管代审核 负责人审核 制订人

发行:ISO管理室

本文件版权属于公司,任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为

变更履历表

文件编号:P-003

文件名称:管理评审控制程序

Page:1

提出部提出人变更

变更页次 变更内容 修订日期

门 版序

ISO 刘伟A1

按新组织架构修订相关职责 2010/3/4

管理评审控制程序 文件编号:P-003

页 次:1

1、目的

最高管理者按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审,以确保其适应性充分性和有效性,保证满足

ISO/TS16949和本公司质量目标的要求。2、适用范围

适用于最高管理者对质量管理体系所涉及的所有要求、过程及其业绩趋势的评审。

3、职责

总经理负责主持管理评审活动

管理者代表向总经理报告质量体系运行情况,负责管理评审的组织协调工作,以及管理评审实施计划的落实及评审后纠正活动的跟踪、验证、报告工作。

ISO管理室是管理评审的归口管理部门,负责管理评审计划的制定和落实。

相关部门负责准备并提供与部门工作者有关的评审所需资料,并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施。

ISO管

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