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银行年度财务分析报告
##年,在上级行社的对的领导下,我行采用各项主动方法,促增加,调构造,存贷款规模快速增加,构造进一步优化,预算指标完毕状况,各项财务指标完毕状况,经营利润完毕状况,存款成本状况如何,贷款加权利率状况,贷款收息率状况,费用项目的列支及占比状况,具体状况分析以下:
一、指标完毕状况
(一)利润状况。至##年末,我行实现账面利润XX元,同比增加XX万元,增幅XX%,净利润XX万元;实现经营利润XXXX万元,完毕考核任务的XX%。
(二)人均利润。至##年末,我行人均经营利润为XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成46.83万元)
(三)资产利润率。至##年末,我行资产经营利润率为XX%,同比增加XX个百分点,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成2.39%)风险调节后的资产利润率为XX%,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成2.46%。)
(四)营业费用。至##年末,我行业务及管理费XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,完毕全年预算的XX%,按省市联社计算办法应列支XXX万元,少列支或多列
支的因素。(预计至年末将达成13306万元。)
(五)信贷资产收入率。至##年末,我行贷款收息率XX%,不含贴现贷款收息率XX%,同比分别增加或下降XX和XX个百分点,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成6.72%。)
收息率变化表
收
收息率 收息率(不含贴现)
0.60.3
0.6
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(六)存款成本。至##年末,我行存款成本率为
XXX%,同比下降XXX个百分点。
(七)非生息资产占比。至##年末,我行非生息资产占比XX%,同比下降XXX个百分点,完毕全年预算的XX%。
(预计至年末将达成2.40%。)
(八)成本收入比。至##年末,我行成本收入比为XX%,同比增加XX个百分点,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成24.42%。)
(九)资本充足率。至##年末,我行资本充足率为XX%,超??监管指标XX个百分点,超??全年预算XX个百分点。
(十)各项存款。至##年末,我行各项存款余额XXX
万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,较年初增加XXX万元,完毕全年任务的XX%,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成936300万元。)
(十一)各项贷款。至##年末,我行各项贷款余额XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,较年初增加XXX万元,较上月增加XXX万元,完毕全年任务的XX%,完毕全年预算的XX%。(预计至年末将达成696880万元。)
##年指标状况表
指标项目
##年12月
##年12月
同比增
减
增降幅
预算状
况
预算完毕比例
考核计
划
完毕任务比例
经营利润
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人均利润
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资产利润率
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信贷资产收入
率
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存款成本率
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非生息资产占
比
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成本收入比
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资本充足率
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营业费用
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存款
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贷款
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二、财务收支基本状况
(一)各项收入状况。至##年末,我行账面总收入XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%;其中:贷款利息收入XXX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的
XX%;金融机构往来收入XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;手续费及佣金收入XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;投资收益XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;汇兑损益XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;其它收入XXX万元,同比下降XX万元,降幅XX%,占总增加额的XX%;营业外收入XX万元,
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