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- 2023-12-26 发布于四川
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内部审计工作制度
1.内部审计的主要任务是:检查经济法规、决议、财务制度的实际执行状况,对提高和改进财务管理提出看法及建议,向本单位及同级国家审计机关出具审计报告的工作。
2.内部审计工作必需严格遵循政策性原则、效益性原则、独立性原则、定期性原则,细致遵守审计程序,做好审计记录,接受审计机关的业务指导。
3.内部审计人员应定期对医院会计报表,财务收支状况,资金运用状况及其其它经济活动管理状况进行审计,并出具审计报告。
4.对审计中发觉的问题,要刚好向院长汇报,并提出整改措施,对审计发觉的重大案件,应刚好向院领导和上级审计机关报告,帮助立案,进行专题审计。
5.审计人员要不断提高政治素
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