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- 2024-01-17 发布于四川
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二、流程说明及留意事项:
1、销售部是发货的唯一发起部门,全部发货都须要销售部制单并审核;
2、全部发货都须要经过财务部指定人员审核,以确认账目状况;
3、配货要求:
3.1配货时,要求严格依据配货单执行,不得随意自行更改;
3.2配好时,需打钩做记号;(以免漏配);
3.3没货的或者有疑问部门做好记号,待全部配完后,向负责人汇报,由负责人核查反馈;
4、扫描前,首先要打印该单相对应的封箱条;扫描时,留意因条形码不明显而造成的漏扫,导致数量不对;另外发觉包装袋脏破的要更换;一箱扫描完毕后,要求扫描人跟装箱人核对一下总数,确认总数无差异;
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