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有限公司质量管理体系文件
有限公司质量管理制度
文件名称:药品收货、验收的管理制度编号:YR—ZD-13-006-01
起草部门:质管部起草人:审核人:批准人:
起草日期:审核日期:执行日期:版本号:
颁发部门:发往部门:共页
目的:建立一个药品收货、验收的制度,保证购进药品的质量和数量,防止不合格药品和假劣药品进入本公司仓库。
依据:《中华人民共和国药品管理法》、《2012版药品经营质量管理规范》等法律法规。
使用范围:本制度适用于公司所购进和销后退回药品的质量检查验收工作。
责任:采购部、仓储部、质管部、运输部、
内容:
一、相关定义:
1。收货:指药品经营企业对到货药品,通过票据的查验、货源和实物检查核对、票据和实物的检查核对、运输方式
和运输条件的检查、并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程.
2。验收:指验收人员依据国家药典标准、相关法律法规和有关规定、以及企业验收标准对采购药品的质量状况进行
检查的过程。包括查验检验报告、抽样、查验药品质量状况、记录等。
3.逐批:指按到货药品的批号逐一进行收货和验收,每个批号均应有完整的收货、验收记录.
4.待验:对到货、销后退回的药品采用有效的方式进行隔离或者区分,在入库前等待质量验收的状态.
二、收货
(一)、采购到货药品收货:
1.拒收范围如下:
1.1查验时发现不是本企业采购的药品
1。2收货验收时发现药品包装破损、污染、渗漏、关键封签脱落、关键字迹模糊无法辨认的药品
1.3需冷藏、冷冻药品,收货验收时发现其运输温度超出标准,运输条件达不到要求的药品
1.4属于电子监管的药品,来货却没有印电子监管码。
1.5无随货同行票据,无批次检验报告的药品
2.普通药品的收货
2。1药品到货时,收货人员应核实运输工具为封闭式货物运输工具,并对照随货同行单(票)和采购订单核对药
品来源,做到票、货相符.随货同行单(票)加盖供货单位药品出库专用章原印章,印章与公司存档样式相符。
2.2无随货同行单(票)或采购订单的不得收货;随货同行单(票)记载的信息与采购订单以及本企业实际情况不
符的,不得收货,并通知采购部门处理。
2。3收货时要检查药品外包装质量状况、有无破损、污染、、渗漏、封条有无脱落等情况,发现问题不得收货,放
待处理区,挂黄色标志,及时通知采购人员与供货商联系、处理.填写相关记录
2。4符合收货要求的药品,收货人员应按药品温度特性、储存分区管理等要求放置于相应待验区域,设置黄色待
验状态标志。填写相关记录,记录保存5年。
2.4。1待验区的温度控制应符合待验药品的储存温度要求。
2.4。2收货时间、待验药品放置时间按公司相关规定执行。
2.4.3待验期间药品质量管理应由收货人员负责。
2。4。4收货人员应及时通知验收员进行验收。
3。需特殊储存药品(包含:冷藏、冷冻药品)的收货
3.1药品到货时,应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录,不符合温
度要求的应拒收,并通知采购部门处理。并且填写相关记录。
3。2对照随货同行单(票)和采购订单核对药品来源,做到票、货相符,并加盖供货单位药品出库专用章原印章,
印章与公司存档样式相符。
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有限公司质量管理体系文件
3。3无随货同行单(票)或采购订单的不得收货,有外包装质量不合格、污染、渗漏、封条脱落等情况时不得收货,
并通知采购部门处理.
3。4收货人员对符合收货要求的药品,应当按品种特性要求放于相应待验区域,设置状态标志,通知验收。
3.5注意:此类药品应当在冷库内待验,设置黄色待验状态标志,并且立即通知验收人员验收,收货时间、待验
药品放置时间按公司相关规定执行,待验期间药品质量管理应由收货人员负责
三
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