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医院年度审计工作计划4篇

医院年度审计工作计划1

20xx年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”

重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,

以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履

行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又

快发展。今年重点做好以下几项工作:

一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资

金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。

从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规

范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,

规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,

着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解

被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加

强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。

同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自

查整改。

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三、推动内部审计交流,提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经

验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间

相互学习和交流,不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方

法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公

立医院进行内部审计工作。

四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治

素质和业务水平

加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水

平。组织审计人员认真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职业

道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。

医院年度审计工作计划2

一、财政审计

1、本级财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政预算管理,

规范财政资金分配行为,逐步构建和完善公共财政制度为目标,组织

市、县(市)、区审计机关对20xx年度本级财政预算执行及其他财政

财务收支情况进行审计,重点检查预算编制和执行、预算超收收入的

分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用

情况,揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规,转移支付资

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金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革

政策不严等问题。6月底结束。

2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。以摸清乡镇债务情况,

促进乡镇健康运行为目标,组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债

情况进行清理审计,摸清乡镇负债的数量、种类及用途,揭示负债形

成的原因,并有针对性地提出审计建议,为市委、市政府化解乡镇债

务提供决策依据。4月底结束。

3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状,促进深化财政改

革,提高财政运行质量为目标,对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市

定上年结转项目)20xx-20xx年度财政决算进行审计。重点审计财政

收支状况及运行质量,地方政府管理和运作本级财政,财税部门预算

管理和理财治税情况,以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况,

揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反

国家税收征管政策等问题。8月底结束。

4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。结合预算执行

审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。6月底结

束。

二、行政事业审计

5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。以促进规范预算管理,

提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标,对市政公用事业

局、市支队、市人事局等3家行政事业单位20xx财务收支以及市人

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民政府驻上海联络处20xx-20xx年度财务收支情况进行审计。重点查

处虚报支出项目骗取财政预算资金,利用职权乱收费、乱摊派、乱罚

款,违反收

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