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证券公司外部审计报告
尊敬的审计委员会:
我代表某证券公司向贵公司提交我们的外部审计报告。本报告是根据国际审计准则进行的审计,并遵循了我国证券监管机构的规定。
审计范围
本次审计覆盖了我们证券公司截至特定日期的财务状况、经营成果和现金流量。我们审计了与这些财务报表相关的内部控制体系的有效性,并评估了我们认为合适的财务信息披露实践。
审计方法
我们通过了实质性的审计程序,通过对相关的财务信息、记录和其他相关披露的准确性、完整性和合理性进行测试和评估,判断财务报表的可靠性。
审计结论
根据我们的审计,对于截至特定日期的财务报表,我们认为它们以所有重要方面的实质性细节,以合理准确的方式反映了我们所审计的证券公司的财务状况、经营成果和现金流量。然而,需要注意的是,财务报表只是公司财务状况、经营成果和现金流量的一个方面,不能作为对整个公司运营的唯一指标。
审计建议
在我们的审计过程中,我们鉴定了一些与内部控制相关的关键问题。我们建议证券公司的管理层注意并解决这些问题,以确保内部控制的有效性。
我们的责任是对证券公司的财务报表提出审计意见,我们通过审计方法所需的程序进行了审计,以获取所需的审计证据。然而,我们并不对公司的内部控制体系的有效性作出任何明示或暗示的陈述。
感谢贵公司对我们的信赖,并期待在未来的审计工作中与贵公司继续合作。
至此报告结束。
此致
敬礼
XXX(审计师姓名)
XXX(审计师资格证书编码)
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