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库房管理考核细则模板范本

1、入库验收:接到购进物资,要求根据《采购计划单》与装箱清单

或者《物资调拨进出库单》进行检查点数,由工序质检员协助检查配

件的规格、质量和数量,验收合格后按规定进行入账登记,在软

件上填写《采购入库单》或对《调拨入库单》进行审核。如果经复检,

采购物资质量不合格,要及时与当地采购员或物资部进行联系沟通,

及时对不合格物品进行更换、退货等措施;对数量不符的物品进行查

询、核对,并修改相关单据,务必保证物资供应的及时准确。

A.如果因库房管理人员的工作疏忽,没有及时核对入库物资数

量和质量,造成的入库验收工作不能及时完成,影响到生产使用的情

况,要考核当地库房管理人员的责任;

B.如果因为采购人员的工作疏忽,在得到分公司汇报后没有及

时与供货商联系,造成物资供应不及时而影响到生产使用的情况,要

考核相关物资采购人员的责任。

2、库存管理:办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库

房,物品存放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,防止生锈发霉

等原因造成的不必要损失,凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,

由各分公司主管经理负责对相应库房管理员进行考核。

3、出库管理:生产部门在领用物品时,要填写领料单并由分公司主

管经理审核批准后,方可到库房领取,超过计划领用必须报分公司经

理审批。库房管理员在发放物品时,应按领料单所列品种、规格、数

量逐项核准,逐项点发。如果缺货要及时汇总编写《采购计划单》报

到物资部进行采购,而不得擅自更改单据上的品名和数字。物品出库

后要相应减掉账目数字,以保证账物相符。

如果库房管理人员没有按照领料单及时准确的发放物品,影响到

生产或没有及时填写出库单,造成帐物不相符,要考核相应库房管理

员的责任。

5、库房盘点:每月按规定时间进行盘点,严格按照账目核实出入库

单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,经审核后通过软

件上报到物资部。如盘点与实际库存相符,应签名备查,如出现误差,

要经调查落实后书面报告物资部经理,说明实际情况,并由物资部经

理做出考核决定,再对相关单据进行操作。

6、仓库管理人员必需定员和指定专人专职负责。物资出入库管理工

作和账物管理工作必需由分公司库管人员与物资部人员共同负责,分

公司库管人员负责当地库房的账本核查登记,物资部人员负责审核在

软件上的库存核算,要做到帐物相符、账账相符。

如果出现帐物不符或帐帐不符的现象,要进行落实调查,并对相

应责任人进行考核。

7、仓库应将所存物资按不同总成、种类、品名、规格等分别进行码

放。码放时应做到定位、定架、定号,一目了然,易于盘库,易于清

点。

如果出现物品摆放位置混乱,不易查找的现象,要对相关库房管

理人员进行考核,并由分公司经理责令当地库房管理人员进行整改,

直至符合要求为止。

8、库房管理人员应对所管物品、配件的种类、品名、数量、规格及

保管货位等项目进行造册、登记,库房帐本的记账原则是:简单、清

楚、及时、准确。

如果出现账目混乱,登记不及时或内容不清的情况,要对当地库

房管理员进行考核直至改正为止。

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