- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
库房管理考核细则模板范本
1、入库验收:接到购进物资,要求根据《采购计划单》与装箱清单
或者《物资调拨进出库单》进行检查点数,由工序质检员协助检查配
件的规格、质量和数量,验收合格后按规定进行入账登记,在软
件上填写《采购入库单》或对《调拨入库单》进行审核。如果经复检,
采购物资质量不合格,要及时与当地采购员或物资部进行联系沟通,
及时对不合格物品进行更换、退货等措施;对数量不符的物品进行查
询、核对,并修改相关单据,务必保证物资供应的及时准确。
A.如果因库房管理人员的工作疏忽,没有及时核对入库物资数
量和质量,造成的入库验收工作不能及时完成,影响到生产使用的情
况,要考核当地库房管理人员的责任;
B.如果因为采购人员的工作疏忽,在得到分公司汇报后没有及
时与供货商联系,造成物资供应不及时而影响到生产使用的情况,要
考核相关物资采购人员的责任。
2、库存管理:办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库
房,物品存放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,防止生锈发霉
等原因造成的不必要损失,凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,
由各分公司主管经理负责对相应库房管理员进行考核。
3、出库管理:生产部门在领用物品时,要填写领料单并由分公司主
管经理审核批准后,方可到库房领取,超过计划领用必须报分公司经
理审批。库房管理员在发放物品时,应按领料单所列品种、规格、数
量逐项核准,逐项点发。如果缺货要及时汇总编写《采购计划单》报
到物资部进行采购,而不得擅自更改单据上的品名和数字。物品出库
后要相应减掉账目数字,以保证账物相符。
如果库房管理人员没有按照领料单及时准确的发放物品,影响到
生产或没有及时填写出库单,造成帐物不相符,要考核相应库房管理
员的责任。
5、库房盘点:每月按规定时间进行盘点,严格按照账目核实出入库
单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,经审核后通过软
件上报到物资部。如盘点与实际库存相符,应签名备查,如出现误差,
要经调查落实后书面报告物资部经理,说明实际情况,并由物资部经
理做出考核决定,再对相关单据进行操作。
6、仓库管理人员必需定员和指定专人专职负责。物资出入库管理工
作和账物管理工作必需由分公司库管人员与物资部人员共同负责,分
公司库管人员负责当地库房的账本核查登记,物资部人员负责审核在
软件上的库存核算,要做到帐物相符、账账相符。
如果出现帐物不符或帐帐不符的现象,要进行落实调查,并对相
应责任人进行考核。
7、仓库应将所存物资按不同总成、种类、品名、规格等分别进行码
放。码放时应做到定位、定架、定号,一目了然,易于盘库,易于清
点。
如果出现物品摆放位置混乱,不易查找的现象,要对相关库房管
理人员进行考核,并由分公司经理责令当地库房管理人员进行整改,
直至符合要求为止。
8、库房管理人员应对所管物品、配件的种类、品名、数量、规格及
保管货位等项目进行造册、登记,库房帐本的记账原则是:简单、清
楚、及时、准确。
如果出现账目混乱,登记不及时或内容不清的情况,要对当地库
房管理员进行考核直至改正为止。
文档评论(0)