8-4 光伏企业审核报告.pdfVIP

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《光伏企业质量控制与管理》

光伏企业审核报告

主讲老师:马爱洁

审核报告

审核报告的编制

内部审核报告

审核报告的分发与存档

审核报告

1)审核报告——内容

审核的目的和范围。

实施审核所依据的文件、标准。

审核组成员姓名。

所审核过程的主要参与者姓名与职务。

所有不合格报告及不合格项分布。

质量管理体系运行有效性的结论性意见。

审核报告分发清单。

审核日期、审核组长签字。

审核报告

2)审核报告——结论

u质量管理体系在审核范围内是否符合审核准则的要求。

u质量管理体系在审核范围内是否得到了有效实施。

u管理评审过程是否能确保质量管理体系的持续性和有效性。

审核报告

3)审核报告——分发和存档

u审核报告应当在商定的时间期限内提交。

u审核报告应当根据审核方案程序的规定注明日期。

u审核报告应提交审核方案管理者审核,管理者代表批准后提交最高管理者。

u经批准的审核报告应当及时发给受审核部门的代表。

u审核组成员和审核报告的接收者都应保持报告的保密性。

审核报告

审核报告——范例

内部质量审核报告

编号:

受控状态:发放编号:

拟制人:xxx日期:2021年4月20日

批准人:xxx日期:2021年4月20日

XXXX有限公司

审核报告

审核报告——范例页码:1/5

审核报告

审核日期:2021年4月15日~2021年4月16日

审核范围:……

内审组成员:

组长:XXX日期:

审核员:XXX日期:

……

审核员:XXX日期:

审核报告

审核报告——范例页码:2/5

审核目的:

本公司质量手册、程序文件已颁布3个月,为检验公司的质量管理体系是否

运行正常,是否已具备申请ISO/TS16949:2002认证的条件,特安排本次内部质量审

核,以期达到促进质量管理体系文件的有效执行,改进和完善质量管理体系的目的,

并决定是否正式申请认证。

审核范围:

质量管理体系所涉及的全部过程要求及产品。

审核依据:

1.ISO19001:2015;

2.公司质量手册、相关法律法规;

3.公司程序文件;

4.顾客的要求与期望.

4.其他相关的技术文件等。

内部审核主要参加人员:

总经理;管理者代表;

各部门主管;各相关部门陪同人员。

审核报告

页码:3/5

审核报告——范例内部审核综述

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