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理制度
根据有关文件、制度要求,结合我校实际情况,经研究决定对教职
工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则
1.教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部
门安排并经学校领导批准的,否则一律不予报销任何费用。
2.教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议
通知作为依据。
二、报销范围
1.交通费。是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具(含轮船)
或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
3.住宿生活费。是指参加会议统一安排食宿(未统一安排食
宿的,要本着节约的原则合理安排)的费用。
4.其他费用。是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会
务费、资料费等费用。
三、报销管理
1.教职工出差、参加培训(会议)期间发生的相关费用,要取
得相应的合法票据,并连同会议通知(文件)一起交由学校会计
审核报销,事后不得补报;不得与其他单据混在一起报
销。
.出差人员出差结束后应当及时办理报销手续,报销时填制
差旅报销单,按财务规定粘贴好原始票据,并在汇总单和原始票
据上签名。报销时应附上会议通知(文件)的复印件,报销汇总上
要有校长和经办人签字。
3学校财务管理人员当严格按规定审核差旅费开支,对未经
批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
4.严禁使用假发票作为报销凭证,特别是手撕车票,不能作
为报销凭证,学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税
务部门开具的税务发票,并附租车明细,写明租车时间、事由、出
发人员等。
5.报帐实行月结制,所有出差、培训费用要及时结算,不能
超过一个月。
1.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何
名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的异地学习交流和考察调
研。
6.教职工外出培训或参加其他公务活动,本着节俭原则尽量
乘坐公交车。
到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响
公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞
机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火
出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,未按规定等级乘坐
交通工具的,超支部分由个人自理。
经学校批准后自驾车出差的根据路途远近,根据学校标准给
与一定的交通补助。
使用学校面包车出差、外出参加培训的,不得报销交通费。
.学校人员赴外省出差、赴省内出差、赴市内各县、区出差、
培训的各类费用按照坊子区有关差旅费的文件标准执行。
8.出差人员应当根据坊子区有关文件在职务级别对应的住
宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,学校人员一
律住标准间。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销,出差人员
无住宿费发票一律不予报销住宿费。
9.伙食补助费按坊子区有关文件标准执行。
10未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
11工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,
会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位
按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照
规定报销。
8凡纳入公务卡消费目录的事项,必须使用公务卡。使用公
务卡的报销售要将划卡消费的小票一并上交。
9.经批准因公出国(出境)参加培训、会议、交流等的各类
五、差旅费从学校公用经费中列支。
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