审计工作汇报材料(精选3篇).docxVIP

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  • 2024-05-08 发布于广东
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审计工作汇报材料(精选3篇)

审计工作汇报材料(精选3篇)

审计工作汇报材料篇1

我局现有7个内设机构,1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。

目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人),事业编制人员8人(编制数9人)。近年来,我局认真履行审计监督职能,主要工作状况如下:

一是抓好财政同级审计,把同级审作为审计工作的重点,逐步建成联网审计,财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展状况、发觉问题和审计建议)报区委、区政府,并受区政府托付向区人大常委会报告。

二是加强政府投资审计,20xx年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计,20xx年起全面运行招标把握价审计,20xx年完成竣工结(决)算审计项目69个,送审金额.55亿元,核减金额1.85亿元,核减率.02%。

三是深化经济责任审计,由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度,在四责联审的基础上实行了五责联审,纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计,其中20xx年完成8个。对经审结果报告,区委区政府主要领导格外

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