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审计项目质量控制实施办法
审计项目质量控制实施办法
第一章绪论
第一节目的
为了保证审计项目的质量,确保审计工作的独立性、客观性和
公正性,提高审计报告的可靠性和有效性,制定本审计项目质
量控制实施办法(以下简称“办法”)。
第二节适用范围
本办法适用于审计机构在执行审计项目过程中开展质量控制。
第二章内部控制
第一节内部监督机构
审计机构应设立独立的内部监督机构,负责审计项目的质量控
制和内部审计工作。内部监督机构的成员应具备相关的专业知
识和经验,并独立于审计项目执行人员。
第二节内部控制制度
审计机构应建立健全的内部控制制度,包括但不限于以下内容:
1.明确审计项目质量控制的政策和程序;
2.制定审计项目质量控制的目标和要求;
3.确定审计项目执行的程序和方法;
4.建立阶段性的自我评价和内部审核机制;
5.制定纠错措施和改进措施。
第三节内部审计工作
审计机构应定期开展内部审计,对审计项目的执行过程和结果
进行全面的监督和评估。内部审计工作应包括但不限于以下内
容:
1.审计项目的启动与策划过程的监督;
2.审计程序的执行过程的监督;
3.审计结果的评价和反馈。
第三章项目组建和管理
第一节项目组建
审计机构应根据审计项目的性质和规模,派遣合适的人员组成
审计项目组。审计项目组的人员应具备相关的专业知识和经验,
并按照实际需要进行培训。
第二节项目管理
审计项目组应按照内部控制制度和审核程序,合理组织和安排
审核工作,确保审核工作的高效进行。项目组要做好以下工作:
1.制定详细的项目计划,明确工作目标和工作内容;
2.合理分配审核人员的工作任务,确保工作的平衡性;
3.定期召开项目组会议,交流工作进展和结果;
4.及时处理审核项目过程中产生的问题和风险。
第四章质量控制策划和实施
第一节质量控制策划
审计机构应制定详细的质量控制策划,包括但不限于以下内容:
1.明确质量控制的目标和要求;
2.确定质量控制的程序和方法;
3.制定质量控制的时间和资源安排;
4.建立质量控制的监督和评估机制。
第二节质量控制实施
审计机构应按照质量控制策划,实施质量控制工作。质量控制
包括但不限于以下内容:
1.对审计项目的启动过程进行监督和评估;
2.监督和评估审计程序的执行过程;
3.对审计结果进行质量控制;
4.及时反馈和处理质量问题。
第五章文件管理
第一节文件存档
审计项目组应对审计项目过程中的所有文件进行管理和存档,
确保文件的完整性和可追溯性。文件管理应包括但不限于以下
内容:
1.建立审计项目文件的分类和归档规范;
2.定期整理和归档审计项目文件;
3.建立文件查询和检索机制,方便查找和复核。
第二节文件保密
审计机构应建立严格的文件保密制度,确保审计项目相关文件
的保密和安全。文件保密应包括但不限于以下内容:
1.建立文件保密的规范和程序;
2.明确文件保密的责任和义务;
3.加强对文件保密的监督和审核。
第六章质量控制的监督和评估
第一节自我评价
审计机构应建立阶段性的自我评价机制,对质量控制的实施情
况进行评估。自我评价应包括但不限于以下内容:
1.审计项目的启动和策划过程的评估;
2.审计程序的执行过程的评估;
3.审计结果的评估和反馈。
第二节内部审核
审计机构应定期开展内部审核工作,对质量控制的实施情况进
行审核。内部审核应包括但不限于以下内容:
1.审核质量控制策划和实施情况;
2.审核质量控制的文件管理情况;
3.审核质量问题的处理和纠正情况。
第三节外部审核
审计机构应接受独立的外部审核,对质量控制的实施情况进行
评估和监督。外部审核应由独立的专业机构或个人进行。
第七章质量管理体系的持续改进
审计机构应建立健全的质量管理体系,不断改进和提升质量控
制工作。持续改进应包括但不限于以下内容:
1.根据自我评价和内部审核的结果,制定改进措施并进行实施;
2.及时反馈和处理客户的意见和投诉;
3.组织知识分享和经验交流,提高团队的专业水平。
第八章附则
第一条本办法的解释权属于审计机构。
第二条
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