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- 2024-06-14 发布于中国
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内部审计基本准则及具体准则复习试题
内部审计基本准则
一、填空题
1、内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活
动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
2、内部审计人员应具备必要的学识及业务能力,熟悉本组织的经营活动和内部控制,并不断
通过后续教育来保持和提高专业胜任能力。
3、内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制
的决策与执行。
4、内部审计人员应深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及
内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试.
5、内部审计人员应在实施必要的审计程序后,出具审计报告。审计报告的编制应当以经过核
实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现重要性原则。
内部审计具体准则
内部审计具体准则第1号——审计计划
一、填空题
1、审计计划,是指内部审计机构和人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的
审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。
2、审计计划一般包括年度审计计划、项目审计计划和审计方案三个层次。
3、在制定年度审计计划时,应当考虑组织风险、管理需要和审计资源,以确定具体审计项
目。
4、审计方案应当包括以下基本内容:具体审计目的、具体审计方法和程序、预定
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