会计信息化对华强公司内部审计的影响研究.docxVIP

会计信息化对华强公司内部审计的影响研究.docx

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本科论文

沈阳城市建设学院

毕业论文

论文题目:会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

(院)系:管理系专业:会计学学生姓名:张健华学号:166020221班级:16级2班指导教师:张明职称:教授

2020年5月日

摘要

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条件下企业内部审计的研究背景及发展现状,明确研究目的,指出企业内部审计和会计信息化之间的联系,并针对会计信息化下的企业内部审计问题提出具体改进措施,以期推动企业内部审计的发展

关键词:会计信息化内部审计上市公司

Abstract

Thispaperwillmakeacomparativeanalysisofsomerelativelymatureauditmodelsathomeandabroad,andaccordingtotheknowledgeofaccountingandmanagement,combinedwiththeactualsituationofourcountry,putforwardsomesuggestionsforimprovingtheinternalauditofenterprisesundertheconditionofaccountinginformationization.andspecificimprovementmeasuresaregiven.Inaddition,normativeresearchmethodswillbeusedtounderstandtheresearchbackgroundanddevelopmentstatusofenterpriseinternalauditundertheconditionofaccountinginformatization,clarifytheresearchpurpose,andpointouttherelationshipbetweenenterpriseinternalauditandaccountinginformationization.andputforwardspecificimprovementmeasurestosolvetheproblemofenterpriseinternalauditunderaccountinginformatization,inordertopromotethedevelopmentofenterpriseinternalaudit.

Keywords:Fixedassets;Internalcontrol;brillianceBMWMotorCo.,Ltd.

1

目录

第1章绪论……………… 1

1.1研究背景及研究意义……………… 1

1.1.1研究背景…………… 1

1.1.2研究意义…………… 1

1.2国内文献综述……………………… 1

1.3研究内容与研究方法…………… 2

1.3.1研究方法………… 2

1.3.2研究内容………… 2

第2章会计信息化与企业内部审计理论概述…………………… 3

2.1会计信息化定义……………… 3

2.2会计信息化的特征…………

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