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质量管理制度目录
首营公司和首营品种审核制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3
药品采购管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5
药品验收管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8
药品陈列管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒11
药品销售管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12
处方药销售管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒14
处方药非处方药分类管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒16
不合格药品管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒18
质量事故与投诉管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒20
药品不良反映报告制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒23
收集和查询质量信息管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒26
环境卫生管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒29
人员健康管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒30
服务质量管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒31
人员教育培训及考核管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒32
药品有效期管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒34
国家专门管理规定的药品管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒36
计算机系统管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒39
药品召回、追回管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒41
记录和凭证管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒43
质量管理文献管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒46
公司药学服务管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒48
质量管理检查考核制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒50
执行电子监管的规定﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒52
文献名称:首营公司和首营品种审核制度
起草人:
审核人:
批准人:
编号:ZD-02-01
起草日期:
审核日期:
批准日期::
版本号:第一版
目的:为保证从具有合法资格的公司购进质量可靠的合格药品。
合用范围:合用于首营公司和首营品种的质量审核管理。
责任:采购员、质量负责人、公司负责人对本制度的实行负责。
内容:
4.1首营公司的审核
4.1.1首营公司是指采购药品时,与本公司初次发生供需关系的药品生产或经营公司。
4.1.2药品采购员向首营公司索取加盖有首营公司原印章的《药品生产(经营)许可证》、《营业执照》及其年检证明复印件、《药品生产(经营)质量管理规范》认证证书复印件、相关印章及随货同行单(票)样式、开户户名、开户银行及账号、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件,审核证照的合法性和有效性,审核其生产(经营)范围和经营方式是否超过有效证照的规定。
4.1.3质量保证能力的审核内容:索取并审核加盖有首营公司原印章的GSP或GMP认证证书复印件的合法性和有效性。了解供货公司的质量信誉和质量保证体系,索取加盖供货公司原印章的质量体系调查表。
4.1.4审核药品销售人员盖有供货单位公章原印章的身份证复印件、盖有供货单位公章原印章和有法定代表人印章或署名的委托书,委托书应当载明被委托人姓名、身份证号码,以及授权销售的品种、地区、期限;购销员上岗证或高中以上学历证件等资料的合法性和有效性,了解销售人员的培训情况和是否有非法销售行为等情况,并索取相关资料。
4.1.5首营公司资料审核还不能拟定其质量保证能力时,应组织进行实地考察,考察公司的生产或经营场合、质量管理体系、技术人员状况、储存场合、检查设备及能力、质量管理制度等,并重点考察其质量管理体系是否满足药品质量的规定。
4.1.6采购员应当在计算机中录入《首营公司审批表》相关内容,通过质量负责人和公司负责人审批后,方可从首营公司购进药品,首营公司审核的有关资料应归档保存。
4.2首营品种的审核
4.2.1首营品种是指本公司初次采购的药品。
4.2.2采购员应向供货单位索取并审核以下资料:
4.2.2.1加盖有供货单位公章原印章的《药品生产(经营)许可证》、《营业执照》、GMP(GSP)证书复印件,供货单位质量体系调查表。
4.2.2.2加盖供货单位公章原印章的产品法定质量标准及附件的复印件。
4.2.2.3药品销售人员盖有供货单位公章原印章的身份证复印件、盖有供货单位公章原印章和有法定代表人印章或署名的委托书,委托书应当载明被委托人姓名、身份证号码,以及授权销售的品种、地区、期限;高中以上学历证件等资料的合法性和有效性,了解销售人员的培训情况和是否有非法销售行为等情况,并索取相关资料。
4.2.2.4加盖质量部门原印章的购进药品同一批号的省市级药检所或厂方检查报告书。
4.2.2.5加盖公司原印章的物价批文复印件,产品小包装样张,标签、产品说明书样张。
4.2.3对以上资料的审核内容涉及:
4.2.3.1审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。
4.2.3.2审核药品是否符合供货单位《药品生产(经营)许可证》规定
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