采购供应商管理审计:审什么?怎么审?.doc

采购供应商管理审计:审什么?怎么审?.doc

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

PAGE3

采购供应商管理审计:审什么?怎么审?

供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供应商数据维护等合规性、合理性和有效性进行的审计。

一、应获取的相关资料

包括供应商资质审查记录、供应商审计报告、供应商质量技术检验报告、合格供应商名单、供应商分级管理数据清单、供应商考核评价报告等。

二、应关注的风险领域

包括供货渠道单一,长期独家采购,未充分引入供应商竞争机制;供应商审计不到位;从不合格供应商采购;供应商考核评价环节缺失或不完善、供应商数据维护不完备等。

三、审计内容

(一)供应商开发与认证的合规性与合理性

1.审查供应商开发、认证程序是否符合相关制度规定;有无明确的供应商选择目标和评价标准;有无进行供应市场竞争分析,了解潜在渠道和供应商。

2.审查供应商开发与认证过程有无获取完整、真实的供应商资料;是否根据供应商和本公司的实际情况采用实地考察、书面调查、样品检验或试用的方式确定供应商;对供应商是否进行了审计,对存在行业监管要求的供应商是否履行了必要的调查程序;对供应商的主体资格、信用状况等是否进行过风险评估等。

3.审查有无完整的供应商筛选评价记录,供应商资料筛选、排序和审批是否流于形式;是否经适当决策程序进行供应商优选并形成合格供应商名单。

4.有无过度依赖特定供应商,是否设立了备选供应商团队。

5.有无对供应商档案进行规范管理,建立《合格供应商名录》;修改供应商档案是否经过适当审批等。

(二)供应商选择的合理性

1.供应商的选择和评价是否遵循了相关内部控制要求。

2.是否未按招标结果选择供应商;是否未从合格供应商名录中选择供应商;是否存在指定或变相指定供应商的情况。

3.是否存在不合理的长期独家采购等。

(三)供应商考核与评价的有效性

1.公司是否制定了合理的供应商考核指标,考核指标是否充分考虑了财务及信用政策评估、合同履约情况、供应商供货周期、供货质量、供货准时率、供应价格等信息。

2.公司是否定期对所有供应商进行调查和复审;是否考察评估供应商的信誉、产品质量、生产能力、信用状况等。

3.是否存在供应商黑名单机制,有无从黑名单中供应商处继续进行采购。

(四)供应商基础信息管理的规范性

1.是否建立供应商档案,根据产品类别、风险等级、合作战略等对供应商进行分类管理。

2.是否对供应商开发与认证、考核与评价以及采购业务往来等阶段获取的信息进行全面记录;是否对供应商开发与认证、合格、淘汰等状态进行准确反映。

文档评论(0)

张秘书公文 + 关注
实名认证
内容提供者

政府机关公文创造者20余年

1亿VIP精品文档

相关文档