- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
2024年财务人员试用期工作总结格式范本
时光如逝,水月如梭,眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多月
了,到了宏丰我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和
大哥的指导下,从模模糊糊啥都不大明白的情况下,到现在独立可以
处理一些日常事务,自己觉得是一个进步。下面我叙述一下自己的工
作经历及总结。
来到财务部我们每人被指派了一个师傅,那时刚好赶上月底结
账,因我师傅不在,这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完
成的,王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程,在物流里必须先入
库,必须签证核算,严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求
附件完整,在采购签证的时候必须有领导签字,才予以挂账或付款。
说道领导签字,在今年____月份我发现了一个去年____月份自己犯的
错误,在现在看来是那么幼稚的错误,____月份的一个核销零星采购
的付款凭证没有领导签字,但是当时刚来压根就不知道还需领导签
字,在现在看来这么低级的错误都能犯,简直不可思议,但同时也说
明自己在不断地进步。
在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表,并各部门领导签
字,在某一项合同完工时,需根据合同规定条款的比例计提材料质保
金。处理资金问题上,需相当谨慎,申请付款额需于挂账金额相比
对,核对其有无出错,处理预付款问题上各项手续要齐全,如:中标
通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司
规定除集团公司内部各单位之外,都需办理赊销审批表,否则不予挂
账。
第1页共8页
工作过程中发现的问题:在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消
毒奶领用原奶不合理,问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原
奶的领用量。在处理生物资产的时候,每头牛的原值与相应计提的折
旧不能准确确认。因扎帐时间问题,销售发票存在当月开具下月挂账
问题。
总之,在这几个月的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但
我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的感谢财务部给
予我帮助的各位大哥大姐。
2024年财务人员试用期工作总结格式范本(二)
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,
自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我
喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期
总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做
起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作
做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无
误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时
记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有
个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵
姐请教,同时也查询以前的凭证。
第2页共8页
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和
记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存
款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错
误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭
证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。
记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候
都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工
作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初
和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从____年的账本上学
到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明
确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公
司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主
要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银
行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的
流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收
付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都
在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭
文档评论(0)