员工出差管理制度.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

员工出差管理制度

一.总则

1.为统一、规范管理员工因公出差,特制订此制度,各部门员工因公出差须按照本制度执行;

2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工;

3.本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;

4.本制度涉及主管领导审核批准的事项中,主管领导因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代替实施,未经明确指定的人员确认无效;

5.本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;

6.本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核,由出纳部进行复核,对于费用的超标部分不予报销;

7.本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

8.本制度的最终解释权归属公司人力资源部;

9.本制度中的规定如与国家法律法规相违背的,以国家法律法规为准;

10.本制度所涉及的表单见附件;

11.本制度经总经理批准后公布实施。

二.员工市内、外出差签核流程

1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”,经主管领导审核批准后方可执行。

2.出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到人力资源部办理考勤登记。

3.出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。

出差员工违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

4.因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。

5.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经部门批准人力资源部复核后,可酌情安排补休。

6.员工出差核准权限:a.市内出差须经直属领导核准;b.市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准;c.国外出差须由董事长或授权总经理核准。

7.国内出差应提前2-5日办理出差申请,国外出差应提前10-20日提出出国计划书及出差申请。

8.国内、国外出差时间:a.出差当日12:00以前出发按1天计算;b.出差当日12:00以后出发按半天计算;c.出差当日12:00以前返回按半天计算;d.出差当日12:00以后返回按1天计算。(此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。)

出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

三.员工出差费用标准及相关规定

1.市内出差费用标准

公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由分管副总审核批准。

市内出差,公司按实报销公共交通费用;自备车辆可报销寄放费。

2.出差费用管理制度

①住宿费、误餐费按费用标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的,误餐费、交通费、交际费不得重复报支。

②交际费用额度由董事长或总经理核准,未经核准费用自理。

③差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

④不同级别的员工共同出差,住宿、交通工具可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。

⑤国内、外出差人员在同一城市出差停留30天以上的,自第31天起,住宿费、误餐费按7折给付,特殊情况由总经理审批。

⑥报销住宿费需附清单。

⑦若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者,则按相应住宿费标准一半支付。

出差当日返回不报销住宿费。

出差制度

1.目的:

1.1规范员工行为;

1.2为公司员工因工作需要由公司指派到深圳市以外的地区出差(这里指去外地短期工作、培训、参加会议等)的指引;

2.原则:

2.1高效、节约、迅速;

2.2出色完成公司指派的任务;

2.3不延误工作进程;不铺张浪费;不无故耽误返回时间;

3.具体内容

文档评论(0)

ssssklp + 关注
实名认证
文档贡献者

简简单单 落落大方

1亿VIP精品文档

相关文档