结算审计工作计划安排(12篇).pdf

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结算审计工作计划安排(12篇)

(经典版)

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序言

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结算审计工作计划安排(12篇)

结算审计工作计划安排第1篇

协会工作总体思路是:

按照省厅党组提出的“注重内审,着力加强自我监督规范”的总

体要求,围绕“着力制定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、

评选一批内审工作先进”工作重点,创新思路,规范管理,坚持“服

务、管理、宣传、交流”的基本职能,推进内部审计工作“职业化、

特色化、科学化”发展,推进我省内部审计事业做大做强,为组织转

型升级与全省经济平稳较快发展服务。

一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立

“审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审”。实践

证明,内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织

健康运行的基础防线。XX年,协会重点在推进内部审计制度的广泛

建立,促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。

(一)开展内部审计工作情况调查。

一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直

行业分会等合作,对部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等

审计机关监督对象内部审计工作开展情况进行调查。通过调查,摸清

目前各单位内部审计工作的开展情况,包括制度建设、机构设置、人

员配备与工作成效,发现典型、挖掘经验;研究分析各单位内部审计

工作存在的困难、问题及成因,分类提出进一步加强内部审计工作的

规范性的意见与建议。二是配合中国内部审计协会完成民营企业内部

第2页共27页

审计调研,服务民营经济持续、快速、健康发展。

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