集团公司内部审计制度.pptx

  1. 1、本文档共40页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

集团公司内部审计制度;目录;01;内部审计的定义和重要性;集团公司内部审计的特定需求;内部审计与外部审计的差异;02;内部审计的主要目标和功能;内部审计在集团公司管理中的角色;内部审计与其他管理部门的合作;03;内部审计的基本流程和步骤;内部审计常用的方法和技巧;内部审计的记录和报告;04;内部审计过程中可能遇到的问题和困难;应对内部审计挑战的策略和方法;内部审计的改进和发展方向;05;内部审计部门的设置和职责;内部审计团队建设与管理;内部审计的标准和规范;内部审计的信息化建设;06;风险管理的定义和重要性;内部审计在风险评估和控制中的作用;风险管理工具和技术的应用;07;内部审计的改进方向;内部审计部门与其他部门的协作和沟通;内部审计的创新和技术应用;内部审计的发展趋势;内部审计的国际化和标准化;集团公司内部审计的国际化发展;内部审计的标准化流程和工具;08;内部审计人员的培训和继续教育;内部审计团队的培训和知识分享;内部审计的教育和人才培养;

文档评论(0)

五金小能手 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档