测量管理体系记录表格样式(汇总).doc

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附录A

测量不确定度评定记录

编号:QJ/GYG11.033/01

评定日期

顺序号

测量过程名称

测量过程编号

测量设备名称

测量设备编号

被测量

评定场所

测量不确定度来源

数学模型

标准不确定度

A类评定

B类评定

合成标准不确定度

扩展不确定度评定

不确定度结果报告

不确定度分析

制表/日期:审核/日期:

说明:本记录由测量过程管理部门的计量员填写,测量过程管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表/日期”和“审核/日期”处签名及填写日期后保存在测量过程管理

部门。

附录A

(201)测量管理体系监视计划

QJ/GYG03.016/01

监视目的

监视依据

监视范围

监视安排

监视要求

备注:

编制/日期

审核/日期

说明:本记录由生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人编制,生产厂分管计量的副厂长或技术中心分管计量的领导审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,相应人员分别在“编制/日期”和“审核/日期”处签名及填写日期,填写后保存在生产厂基建设备科或技术中心

品控管理室。

附录B

测量管理体系监视实施计划

编号:QJ/GYGO3.016/02

监视目的

监视依据

监视范围

监视组

现场检查

检查部门

检查时间

检查小

组组长

检查人员

检查要素(标准条款)

GB/T19022-2003

备注:

编制/日期:审核/日期:

说明:本记录由生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人编制,生产厂分管计量的副厂长或技术中心分管计量的领导审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“编制/日期”和“审核/日期”处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科或技

术中心品控管理室

附录C

测量管理体系监视检查表

受审核部门:

G03.016/03

编号:QJ/GY

序号

检查要素(标准条款)

检查内容和方法

检查记录

检查发现

GB/T19022-2003

审核员:

日期:

说明:本记录由生产厂基建设备科计量管理员或技术中心计量管理员填写,生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,计量管理员和相应负责人分别在“编制/日期”和“审核/日期”处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科

或技术中心品控管理室。

附录D

测量管理体系监视报告

编号:QJ/GYGO3.016/04

测量管理体系监视报告

编制:

日期:

审核:

日期:

监视开始日期

结束日期

受检部门

检查人员:

检查组组长(签字):日期:

监视目的范围依据:

监视综述和结论:

说明:本记录由生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人填写,生产厂分管计量的副厂长或技术中心分管计量的领导审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,相应人员分别在“编制/日期”和“审核/日期”

处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。

附录E

测量管理体系日常检查记录

编号:QJ/GYG03.016/05

检查日期

检查人

一、检查结果

(一)管理指标统计分析

1测量设备配置率

2测量设备合格率

3测量过程合格率

4备品使用情况

5测量设备报废情况

(二)计量确认标识管理情况

(抽查测量设备,确认测量设备是否有计量标识;计量标识是否正确、无损)

(三)检定校准记录填写情况

(如果没有开展检定校准,此项不需要填写)

(四)检测记录填写情况

(重点抽查高度控制测量过程所需的检测记录的填写情况)

二、问题及建议

1问题

1.1

1.2

1.3

1.4

2建议

2.1

2.2

2.3

3不合格报告

(如果开出不合格报告,请详细描述)

说明:本记录由生产厂基建设备科计量管理员或技术中心计量管理员填写,生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,计量管理员和相应负责人分别

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