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阳光城集团股份有限公司
内部审计监察管理岗位面试真题及解析(30道)
均为与内部审计监察管理岗位相关的专业或业务类面试问题
一、请简要介绍一下你过去的内部审计工作经验,包括你的职责和成
果。
考察点及参考回答
1.考察点是什么?
这个问题主要考察应聘者的内部审计工作经验,以及他们过去在内部审计工作中
所承担的职责和取得的成果。
2.参考回答
在过去的工作中,我主要负责内部审计的日常操作,包括审计计划的制定、审计
程序的执行、审计报告的撰写等。我曾负责审计公司多个部门的财务状况,包括
财务部门、人力资源部门、采购部门等。在这些审计中,我成功地发现了多个潜
在的问题和风险,并及时向公司领导汇报,为公司领导提供了决策依据。
此外,我还负责与外部审计机构的沟通和协调工作,及时向他们提供公司的财务
和经营状况,并与他们保持密切的合作和对接。
总的来说,我的内部审计工作经验让我具备了扎实的专业知识和丰富的实践经验,
能够熟练地完成内部审计工作,并在工作中取得了一定的成果。我相信,如果能
够加入阳光城集团股份有限公司,我将会继续为公司的发展做出贡献。
二、描述一次你在审计项目中遇到的挑战,你是如何解决的?
考察点及参考回答
1.考察点:
(1)应对突发状况的能力;
(2)解决问题的能力;
(3)沟通协调能力;
(4)团队合作能力;
(5)风险识别与防范能力。
2.参考回答:
在一次审计项目中,我们发现了一家公司的财务数据存在异常,经过深入调查发
现,该公司存在虚增收入和虚减成本的情况,这给我们带来了很大的挑战。但是,
我们并没有因此而气馁,而是通过加强审计程序和数据分析,对该公司进行了全
面的审查。在与其他审计师和客户的沟通和协调中,我们找到了解决方案,并与
客户达成了共识。极终,我们成功地完成了该项目,并且对该公司的风险进行了
有效的防范。
三、如果你发现公司的财务报表存在重大错误或遗漏,你会如何处
理?
考察点及参考回答
1.考察点
审计和会计知识的理解与应用
风险评估和应对策略
决策制定和资源分配的能力
沟通和协调能力
职业道德和职业责任
2.参考回答
如果我发现公司的财务报表存在重大错误或遗漏,我会按照以下步骤进行处理:
首先,我会进行初步的调查和分析,以确定错误的性质和影响。我会查阅相关的
审计记录、财务报表和其他内部文件,并与相关人员进行沟通,以了解问题的根
本原因。
其次,我会评估错误的严重程度和影响,并确定应该采取的行动。如果错误导致
财务报表不准确或误导投资者,我会立即向公司领导层报告,并与外部审计师和
监管机构对接。如果错误影响较小,我会决定是否需要更正财务报表,并在采取
任何行动之前与上级领导进行沟通。
第三,我会评估对公司的财务影响和对投资者的影响,并确定如何解决。如果需
要更正财务报表,我会制定相应的更正方案,并与上级领导和外部审计师协商,
以确保更正方案得到批准。同时,我也会评估错误对公司声誉和信誉的影响,并
决定是否需要采取公关措施。
极后,我会进行结果评估和反馈,并制定防止此类错误再次发生的措施。我将分
析错误的原因和后果,并与相关部门沟通,以确保此类错误不再发生。此外,我
也会考虑如何在今后的工作中改进内部审计流程,以防止类似的错误。
四、描述一次你如何通过内部审计发现了潜在的财务风险。
考察点及参考回答
1.考察点:
(1)风险识别能力:能否敏锐地察觉到潜在的财务风险,并能够对其性质和影响
进行初步评估。
(2)内部审计技能:是否具备内部审计的基本知识和技能,如审计程序、审计方
法、审计报告等。
(3)沟通协调能力:在发现问题后,能否与相关部门进行有效的沟通和协调,以
确保问题得到解决。
(4)问题解决能力:面对财务风险,能否提出有效的解决方案,并推动方案的实
施。
2.参考回答:
首先,我会从公司的财务报表、财务数据和业务流程中,仔细寻找潜在的财务风
险。一旦发现财务风险,我会立即对其进行初步评估,确定风险的大小和影响范
围。然后,我会按照内部审计的程序和方法,对财务风险进行深入调查和分析,
查找风险产生的根源和影响。接着,我会与相关部门进行有效的沟通和协调,确
保财务风险得到及时的处理和解决。极后,我会根据风险的大小和影响,提出有
效的解决方案,并推动方案的实施,以确保财务风险得到有效的控制和管理。
五、如果你发现同事在进行业务活动时存在违规行为,你会如何处
理?
考察点及参考回答
1.考察点是什么?
这个问题主要考察应聘者
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