电子公司内部控制审核报告模板.docVIP

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深圳市鹏城会计师事务所

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中国深圳市东门南路号宝丰大厦五楼

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内部控制审核汇报

深鹏所股专字[]220号

深圳天马微电子股份全体股东:

我们接收委托,审核了后附深圳天马微电子股份(以下简称“贵企业”)管理当局对内部控制自我评价汇报。贵企业管理当局责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性,我们责任是对贵企业内部控制有效性发表意见。

我们审核是依据中国注册会计师协会公布《内部控制审核指导意见》进行。在审核过程中,我们实施了包含了解、测试和评价内部控制设计合理性和实施有效性,和我们认为必需其它程序。

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