2024年行政事业审计处工作计划范文(二篇).pdf

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2024年行政事业审计处工作计划范文

为了____依法治国基本方略,改进财政监督方式,进一步加强内

部权力制约,有效防控廉政风险,根据财政部和省财政厅的要求,现

就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

一、总体要求

按照____通过的《____全面推进依法治国若干重大问题的决定》

指出的加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点。

对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资

源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗

设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用的要

求,加快推进财政内控工作,建立健全高效有序的内部控制运行体

系。

二、工作目标

通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完

善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,逐步建立对财政工作

风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,

进一步提高内部管理水平,并达到以下目标:

(一)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,

____、____和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。

(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效____

执行,各项财政业务活动合法合规。

(三)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资

金的安全性、规范性、有效性。

第1页共5页

(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完

整。

2024年行政事业审计处工作计划范文(二)

一、前言

作为行政事业审计处,我们的主要职责是对各级行政事业单位的

财务、绩效和合规性进行审计,提供独立客观的评价和建议,推动行

政事业单位的规范运作和提高绩效。为了更好地履行职责,我们制定

了2024年的工作计划,以确保审计工作能够有效开展。

二、总体目标

1.加强行政事业单位的财务管理和运营状况的审计,提出改善措

施,促进财务监管的有效性。

2.提高审计工作的实时性和准确性,及时发现和纠正违规行为,

促进行政事业单位的合规运作。

3.加强与相关部门的合作,共同推动行政事业单位的改革和发

展。

三、具体工作计划

1.加强审计人员的专业培训

提高审计人员的专业知识和技能水平,加强对相关法律法规和政

策的了解,为审计工作提供强有力的支撑。

2.审计计划制定

制定全年审计计划,明确审计的重点和目标。根据预算情况、重

要性和风险评估等因素,确定审计对象、审计时间和审计方法。

3.财务审计

第2页共5页

对各级行政事业单位的财务状况进行审计,包括预算执行情况、

资金运作情况、财务报表的真实性等方面的审计。及时发现和纠正财

务上的问题,提出改善措施,确保财务管理的规范性和透明度。

4.绩效审计

对各级行政事业单位的绩效进行审计,包括工作目标的达成情

况、绩效评价的合理性、资源配置的效率等方面的审计。通过审计结

果,为行政事业单位提供改进绩效管理的建议,推动绩效提升。

5.合规审计

对各级行政事业单位的合规性进行审计,包括行政程序、行政决

策、行政行为等方面的审计。发现违规行为,及时采取措施纠正,确

保行政事业单位的合规运作。

6.审计报告编制

及时编制审计报告,真实客观地反映审计结果,提出具体的改善

建议。报告应包括审计发现的问题、原因分析、改进措施和整改时间

表等内容。根据审计结果,对行政事业单位采取监督措施,确保问题

得到解决。

7.信息化建设

加强审计信息系统的建设和运用,提高审计工作的效率和准确

性。建立信息共享机制,与相关部门进行数据对接,获取详尽的审计

材料,提高审计工作的可操作性和可靠性。

8.协作配合

加强与相关部门的合作,共同推动行政事业单位的改革和发展。

协调解决审计中的问题和难题,确保审计工作能够顺利进行。

四、工作措施

第3页共5页

1.建立健全内部管

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