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2024年行政事业审计处工作计划范文
为了____依法治国基本方略,改进财政监督方式,进一步加强内
部权力制约,有效防控廉政风险,根据财政部和省财政厅的要求,现
就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求
按照____通过的《____全面推进依法治国若干重大问题的决定》
指出的加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点。
对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资
源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗
设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用的要
求,加快推进财政内控工作,建立健全高效有序的内部控制运行体
系。
二、工作目标
通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完
善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,逐步建立对财政工作
风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,
进一步提高内部管理水平,并达到以下目标:
(一)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,
____、____和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效____
执行,各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资
金的安全性、规范性、有效性。
第1页共5页
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完
整。
2024年行政事业审计处工作计划范文(二)
一、前言
作为行政事业审计处,我们的主要职责是对各级行政事业单位的
财务、绩效和合规性进行审计,提供独立客观的评价和建议,推动行
政事业单位的规范运作和提高绩效。为了更好地履行职责,我们制定
了2024年的工作计划,以确保审计工作能够有效开展。
二、总体目标
1.加强行政事业单位的财务管理和运营状况的审计,提出改善措
施,促进财务监管的有效性。
2.提高审计工作的实时性和准确性,及时发现和纠正违规行为,
促进行政事业单位的合规运作。
3.加强与相关部门的合作,共同推动行政事业单位的改革和发
展。
三、具体工作计划
1.加强审计人员的专业培训
提高审计人员的专业知识和技能水平,加强对相关法律法规和政
策的了解,为审计工作提供强有力的支撑。
2.审计计划制定
制定全年审计计划,明确审计的重点和目标。根据预算情况、重
要性和风险评估等因素,确定审计对象、审计时间和审计方法。
3.财务审计
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对各级行政事业单位的财务状况进行审计,包括预算执行情况、
资金运作情况、财务报表的真实性等方面的审计。及时发现和纠正财
务上的问题,提出改善措施,确保财务管理的规范性和透明度。
4.绩效审计
对各级行政事业单位的绩效进行审计,包括工作目标的达成情
况、绩效评价的合理性、资源配置的效率等方面的审计。通过审计结
果,为行政事业单位提供改进绩效管理的建议,推动绩效提升。
5.合规审计
对各级行政事业单位的合规性进行审计,包括行政程序、行政决
策、行政行为等方面的审计。发现违规行为,及时采取措施纠正,确
保行政事业单位的合规运作。
6.审计报告编制
及时编制审计报告,真实客观地反映审计结果,提出具体的改善
建议。报告应包括审计发现的问题、原因分析、改进措施和整改时间
表等内容。根据审计结果,对行政事业单位采取监督措施,确保问题
得到解决。
7.信息化建设
加强审计信息系统的建设和运用,提高审计工作的效率和准确
性。建立信息共享机制,与相关部门进行数据对接,获取详尽的审计
材料,提高审计工作的可操作性和可靠性。
8.协作配合
加强与相关部门的合作,共同推动行政事业单位的改革和发展。
协调解决审计中的问题和难题,确保审计工作能够顺利进行。
四、工作措施
第3页共5页
1.建立健全内部管
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