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广东坚美铝型材厂(集团)有限公司检测中心编号QM-B0-08
版本/修订B0版
质量手册
页次第53页共7页
第8章管理体系要求发布日期2019年1月1日
8.1总则
8.1.1检测中心依据国家相关法律法规、CMAS实验室认中规则和政策、《检测和
校准实验室能力认可准则》及其相关准则和应用说明的要求,并结合广东坚美
铝型材厂(集团)有限公司的要求和检测中心的实际,建立与所承担的检测活动
相适应的管理体系,并将与管理体系相关的政策、制度、计划、程序和指导书
编制管理体系文件,以确保检测活动实施的一致性和结果有效性,确保检测结
果质量和满足法律法规及客户要求。
8.1.2管理体系方式
检测中心有采取《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2018)中规定
方式A建立管理体系,至少应包括下列内容:
——管理体系文件(见8.2)
——管理体系文件的控制(见8.3)
——记录控制(见8.4)
——应对风险和机遇的措施(见8.5)
——改进(见8.6)
——纠正措施(见8.7)
——内部审核(见8.8)
——管理评审(见8.9)
8.2管理体系文件
8.2.1检测中心管理层负责建立、编制和保持符合管理体系目的方针和目标,
且应确保该方针和目标(见第2章)在检测中心的各级人员中得到理解和执行。
8.2.2方针和目标应满足客户和广东坚美铝型材厂(集团)有限公司对检测中心
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广东坚美铝型材厂(集团)有限公司检测中心编号QM-B0-08
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第8章管理体系要求发布日期2019年1月1日
的要求,应能体现检测中心的能力、公正性一致运作。
8.2.3检测中心管理层应建立、实施管理体系以及持续改进其有效性并提供其
承诺的证据。
8.2.4管理体系应包含、引用或链接与满足《质量手册》要求相关的所有文件、
过程、系统、记录等,包括引用和链接广东坚美铝型材厂(集团)有限公司管理
体系对检测中心的要求的相关文件。检测中心根据管理体系要求及人员构成和
能力情况将程序制定成程序文件以确保检测活动实施的一致性和结果有效性。
8.2.5参与检测活动的所有人员应获得与其职责适用的管理体系文件和相关信
息。
8.3管理体系文件的控制
8.3.1检测中心制定《文件控制程序》对与管理体系要求有关的内部和外部文
件进行控制。这些文件包括:
a.内部文件:检测中心制定的文件,包括方针声明、程序、规范、计划、表格
和张贴品等;
b.外来文件:来自外部的文件,包括法律法规、标准、图纸、软件、制造商的
说明书、教科书和手册等。
c.文件的中以承载在纸张、磁盘、光盘照片等媒体上,也可以是它们的组合。
8.3.2检测中心应确保:
a.文件发布前由授权人员批准其充分性;
b.定期审查文件,必要时更新;
c.识别文件更改和当前修订状态;
d.使用地点应可获得适用文件的有关版本,必要时,应控制其发放;
f.防止作废文件的非预期使用,无论出于任何目的而保留的作废文件,应有适
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