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2024年试用期个人工作总结标准范本

在财务职责方面:

(一)财务操作

1.账目管理:出纳工作始于基础的票据审核和粘贴,已支付的单据需盖上“现金付讫”章。确保审核无误的原始凭证制作成记账凭证,对每一笔已完成的交易及时记账,详细记录记账明细,以备查询。个人报销的原始单据需有个人签名。在记账过程中,不断明确各项业务所归属的具体会计科目,对不明确的部分向赵主管请教,同时查阅以往的凭证。

现金日记账需记录每一笔业务,而银行存款日记账则需区分不同银行的交易,每笔业务应根据其发生银行的不同进行记录。公司主要的开户行为建行市中支行,主要业务也在此发生。建行营业部主要负责发放工资,农行和农信主要处理税务相关业务。每季度银行会提供利息单。

现金日记账和银行存款日记账需做到日清月结。

3.报表编制:目前主要编制的报表为每周财务收付存报表和每月流水账明细。

(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证编制,于每周一向赵主管审核,刘经理核准。我通常在前一周的周末完成,并与审核无误的记账凭证、现金和银行存款进行核对,次周周一打印。初期曾因对工作不熟悉,出现账目不准确和不平衡,备注中的数字无法相应调整,主要是预付货款及存货余额需随外部资金变动而变动。经过____月的调整,此类错误已显著减少。每周一,我会将报表提交给王经理审阅。此前曾多次漏写记账、审核、核准人的名字,但现在发送邮件前都会仔细核对,漏写的情况已显著减少。

(2)每月流水账明细:在确保财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账准确无误的基础上,根据记账凭证详细录入,每月月初与现金和银行的账目保持一致。随着对工作的熟悉,此项工作速度逐渐提高。

(1)票据管理:目前主要处理的票据包括现金支票、转账支票、电汇和入账单。这些票据的填写和盖章要求极高,填写错误需加盖“作废”章。

(2)支票处理:初期在填写和盖章时经常出错,如日期未大写,单位名称和金额未顶格写,填写不规范等。经过一个多月的学习,已能规范此类工作。同时,根据需要处理银行备用金提取和银行入货款账等业务。

(3)电汇:货款主要通过电汇支付,操作过程中积累了主要付款单位的详细信息,如单位名称、账号、汇入行名称等,填写名称需与单位名称一致,不能漏写一字。

(4)入账单:主要的入账单包括收到货款的转账支票和每月发放工资时的入账。

(5)税务处理:对发票审核和缴纳税金有了初步理解。

(6)增值税发票开具:对此有初步的了解。

(二)其他职责

(1)会议记录:根据每周一的例会,迅速整理会议纪要,经刘经理修改和审核,所有人签字后传给黄先生和王经理,确保当天完成。

(2)接待工作:对公司的外来人员,主要负责接待工作。

(3)其他任务:如支付公司电话费、协助赵主管审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等。

二、学习成长

目前的工作与学校所学知识有所不同,但我并未感到沮丧,遇到不懂的地方会向x姐请教。____月份,我与x姐一同前往x参加了最新的《企业所得税》培训。财务知识更新迅速,我需要不断学习新的业务知识。

三、思想态度

工作和学习固然重要,但保持良好的心态是做好工作的关键。在工作中,我始终以积极的心态面对一切,这不仅使我的工作进展顺利,也与同事建立了良好的关系。

四、自我反思

1.知识局限:财务知识更新快速,我需要在这一方面进行持续学习和提升。

2.记账错误:在记现金日记账和银行存款日记账时,偶尔会出现漏写或填写错误,改正时较为繁琐。随着业务的熟练,此类错误的发生率逐渐降低。偶尔在记账凭证上漏写附件数量,但随着业务熟练度的提高,出错率逐渐减少。

3.单据填写:在填写单据时曾出现过不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少发生。

以上是我在试用期的工作总结,感谢赵主管和刘经理在工作中给予的指导和

2024年试用期个人工作总结标准范本(2)

1、改进采购流程

采购流程包括信息收集、询价、比较、谈判、评估、样品索取、决策、采购、协调沟通、催交、验收和整理付款。我高度重视采购流程的优化,同时严格遵守工厂的采购管理规定和实施细节,确保按照采购计划进行,做到及时、适用。采购的物品确保凭证齐全,物证相符,报销及时。

2、降低采购成本

我对供应链的各个环节有深入理解,明确采购在各环节中的独特特点和价值。我尤其注重市场信息的收集,及时向管理层反馈市场动态。在掌握市场行情的基础上,遵循“质量优、价格低”的原则,进行多家比较,选择最佳供应商。我合理调度采购顺序,对稀缺物资和长距离采购的原料提前规划,确保及时购入。同时,我通过优化库存管理和付款策略,减少资金积压和采购成本。在发货方式上,我倾向于送货上门,以降低额外的提货费用。在付款方面,也通过策略性安排降低成本。在得知市场价格信息后,我能在与供应商谈判时占据主动,

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