审计保密措施.docxVIP

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审计保密措施

第一篇:审计保密措施1、审计监察处在公布审计结果或通报审计情况时,应当依法保守国家秘密和公司商业秘密。

2、审计人员在工作中,涉及公司年度财务预决算审计或涉及重大影响的财务收支问题,公布有影响的审计结果或审计调查时,应严格履行保密义务。

3、审计人员在审计过程中知悉的公司各经营单位的成本数据、产品定价、技术信息、主要供应商和主要产品销售客户等商业秘密、负有对公司保密的义务。

4、审计人员对于在工作中发现的重大问题线索,和草拟中的审计决定,以及审计工作计划、安排等事项,负有保守审计工作本身秘密的义务,不准泄漏给被审计单位以及其他人员。

5、集团公司各级部门向审计监察处送审的各种报告、报表、合同、数据信息等资料,处室内部要归口管理、妥善保存,做到不丢失,不泄密。

6、公司下达的各种文件、文字材料、统计报表等重要资料,要有资料统计员专人保管,内部传阅要执行内部传阅手续,不得发生失密泄密事件。

7、对违反公司有关保密规定和处室内部保密规定的,要视情节追究有关人员的责任。

第二篇:审计保密措施一、保密范围

1、全局人员知悉的国-家-机-密和本局所有审计事项,包括审计中发现的重大违纪违法问题和审计结果、拟处理处罚意见、审计人员知悉的被审计单位的商业秘密和内部资料,均属于保密范围。

2、《审计署、国家保密局关于审计工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》中规定的有关国家秘密事项密级划分和定密范围。

3、各股(室)为保密要害部门,打字室、档案室、计算机信息中心机房为保密要害部位。

二、保密守则

1、不该说的机密,绝对不说;

2、不该问的机密,绝对不问;

3、不该看的机密,绝对不看;

4、不该记录的机密,绝对不记录;

5、不在非保密本上记录机密;

6、不在私人通信中涉及机密;

7、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密;

8、不在不利于保密的地方存放机密文件、资料;

9、不在普通电话、明码电报、普通邮局传送机密事项;

10、不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

三、保密规定

全局人员在审计工作中应严格遵守以下保密规定:

1、报送审计时,应切实保管好被审计单位报送的所有资料。

2、工作中形成的草稿及其他需要销毁的资料,都应及时销毁。

3、审计过程中形成的资料应严格按照审计作业流程传递,不得私自外传。严禁在家中、亲朋好友及其他人面前谈论审计有关事项和审计工作中知悉的秘密。

4、严格审计信息、稿件审核把关,问题性信息和稿件必须经过逐级审核,分管局长签发后,严格按照许可的发送渠道和范围对外发布。

5、涉及国家秘密的信息,不得在与国际互联网络的计算机信息系统中存储、处理、传递;内部信息不得在网上公布;涉及社会安定等敏感信息要从严管理,不能上网。办公室对进入互联网的资料严格把关,未经领导批准,不得在互联网上运行任何涉密级审计资料及上级文件。

6、各股室接到举报或检查上网有泄密情况时,应当立即组织查处,并向有关单位汇报,及时采取补救措施,限期删除网上涉及国家秘密的信息。

7、各股室要加强对计算机使用管理,采取保密技术措施,设定并经常更换计算机密码;重要审计资料应存于u盘和在手提电脑中备份,并妥善保管;严格限制接触秘密的使用人员。严禁在涉密计算机上使用非涉密u盘,严禁在非涉密计算机上使用涉密u盘。

8、涉密计算机的维修、更换、报废,应及时通知办公室,由办公室指派专人进行处理。

9、加强通信保密管理,不得在无保密措施的电话机、传真机、计算机等通信、传递设备上传输涉密信息。

四、机要文电阅办规定

1、机要文件的阅读范围。上级来的机要文件,由党组主要负责人批示,按批示送阅。

2、送阅机要文件,必须做到双见面。不能在无保密保障的场所阅办、送审、存放涉密文件。领导同志不在家中阅办秘密文件,确需在家中阅办的,必须具备保密条件,办完后带回交办公室保管。绝密级文件应在办公室阅办,不能带回家中。领导同志在外时,确需阅办涉密文件,由办公室派人送达,阅办完毕后即带回机关。凡传阅绝密级文件都要当天送回办公室,如当天看不完或需办理的,可到办公室另行办理借阅手续。办理完毕的机要文件要及时归档。

3、文件阅读,不得超出规定的范围;查阅机密、绝密文电,须到办公室阅读。

4、严格控制机关内部计算机、复印机的使用,复印机要明确专人管理,复制涉密文件资料要严格履行审批、

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