半成品和原材料的报废处理流程及要求.doc

半成品和原材料的报废处理流程及要求.doc

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第PAGE页

目的

**有限公司

管理规程文件

报废流程

文件编号:

7.5.3-01

版本:

A

编制:

日期:

2019-05-31

校对审核:

日期:

2019-05-31

批准:

日期:

2019-05-31

文控:

日期:

2019-05-31

文件会签记录

部门

会签人

部门

会签人

部门

会签人

品质部

生产部

财务部

产品部

工程部

文件更改记录

更改单号

更改页码

更改状态

更改人

生效日期

2

P48

1

2019-05-31

明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。

2、适用范围

适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。

3、职责

仓管员:根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》

生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》

生产主管:《报废申请表》的核对及评估

工程部主管:根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见

财务:根据《报废申请表》核算成本

计划部主管:对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签

总经理助理:对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批

总经理:审批《报废申请表》和《报废处理单》

4、程序

4.1、产成品报废流程

4.1.1报废申请经总经理批准后,生产物料员根据《报废申请明细表》在系统的库存交易单中录入《报废品入库单》(仓库选择不合格成品库,库位11)。

4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印,并将报废的产成品分类包装,标识明确,连同《报废品入库单》一同送仓库入库。

4.1.3仓管员接收确认无误后,在系统中将《报废品入库单》审核。

4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在系统中录入《产线报废单》,并上报审核。

4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员,由生产对报废的产成品做报废品处理。

4.2、仓库报废流程

4.2.1报废申请经总经理批准后,仓管员根据《报废申请明细表》在系统中录入《仓库报废单》,并将单据审核。

4.2.2《仓库报废单》审核后,通知后勤部门,进行报废品处理。如数量巨大,可由采购部协助解决

一、材料报废申请流程

序号

流程图

作业说明

表单

职责

1

结束报废品处理Y申请YYYN批准NN审签开始审核评估

结束

报废品处理

Y

申请

Y

Y

Y

N

批准

N

N

审签

开始

审核

评估

仓管员每月根据库存不合格且不能维修产品的情况,提出报废申请

《报废申请表》

仓库

2

计划部主管对《报废申请表》进行审核

《报废申请表》

计划部

3

财务部根据《报废申请表》评估报废材料的价值

《报废申请表》

财务部

4

总助对《报废申请表》进行审签

《报废申请表》

总经办

6

总助审批后报由总经理批准。

《报废申请表》

总经理

7

总经理批准后,仓管员在系统中《录入报废单》,将其做账面报废,同时对报废品进行处理

《报废申请表》

仓管员

二、生产报废申请流程

序号

流程图

作业说明

表单

职责

1

成本核算结束报废品处理YY会签申请YN审批开始判定

成本核算

结束

报废品处理

Y

Y

会签

申请

Y

N

审批

开始

判定

N

N

NNN

生产部每月根据产线不合格品的情况,提出报废申请

《报废申请表》

生产部

2

财务部根据《报废申请表》进行成本核算

《报废申请表》

财务部

3

工程部判定是否可以报废,如不能报废给出处理意见

《报废申请表》

工程部

4

计划部会签

《报废申请表》

计划部

6

总助审批

《报废申请表》

总经办

8

《报废申请表》经总助批准后,生产部做报废品入库,并开具《报废处理单》,仓管员在系统使用《自动生成报废单》将产品作帐报废

《报废申请表》

生产部

仓库

三、报废品处理流程

序号

流程图

作业说明

表单

职责

1

会签处理意见材料成本YYN批准报废品处理结束申请N审签开始

会签

处理意见

材料成本

Y

Y

N

批准

报废品处理

结束

申请

N

审签

开始

生产部根据《报废申请表》,开具《报废处理单》

《报废申请表》

《报废处理单》

生产部

2

财务根据《报废申请表》将报废产品的材料组成表将贵重元件列出

《报废申请表》

《报废处理单》

财务部

3

工程部根据《报废处理单》对报废产品的材料给出处理意见

《报废处理单》

《报废申请表》

工程部

4

计划部门会签(如要拆件入库,质量部一同会签)

《报废处理单》

计划部

质量部

6

总助审签

《报废处理单》

总经办

7

总经理批准

《报废处理单》

总经理

8

《报废处理单》经总经理批准后,生产部根据处理意见做报废处理,通知后勤部门,进行报废品处理。如数量巨大,可由采购部协助解决

《报废处理单》

生产部

后勤部

5.0参考程序及附件

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