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教师评语
教师签字:日期:
成绩
学生姓名
黄莉
学号
1251201400196
班级
12春计算机信息管理
分组
1组
项目编号
ERP原理与应用实验4
项目名称
销售与应收管理
实验报告
一、实验目的
1.了解企业销售与应收的基本流程;
2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征;
3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法;
4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验内容与步骤
(要求:针对实验案例的每项工作,完成实验,并分别撰写实验步骤)
内容:1、完成销售管理与应付管理的基本流程;
2、制作单据包括:销货单、结账单、收款单以及应收款凭证和会计凭证的生成等。
步骤:
一、录入销货单
1、修改系统时间;
2、登录系统;
3、进入“录入销货单”:选择“进销存管理”—“销售管理子系统”—“录入销货单”;
4、新增销货单别:
(1)点击“销货单别”,选择“XH(销货单)”;
(2)点击“客户编号”选择“ZS(中实集团)”;
(3)点击“复制前置单据”,“来源单别”选择ZS(中实集团);
(4)点击滚动条查看数据—“保存”—“关闭”;
(5)点击“查询”,点击“交易信息”查看已生成的销货单。
二、录入转账单与收款单
1、修改时间;
2、登录系统
3、进入“按项目自动生成结账单”:选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“按项目自动生成结账单”。
(1)点击“输入结账单别”,选择“JZ(结账单)”;
(2)点击“选择销/退货”,选择“1.销货”;
(3)点击“选择来源单别”,勾选“XH(销货单)”;
(4)点击“直接处理”;
(5)生成结账单。
4、进入“录入结账单”:选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“录入结账单”
(1)点击“查询”,点击“结账信息”查看已生成的结账单;
(2)修改系统时间;
(3)进入“录入收款单”:选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“录入收款单”;
(4)新增收款单别:
①点击“收款单别”,选择“SK(收款单)”;
②点击“客户编号”,选择“ZS(中实集团)”;
③点击“借/贷选择”,选择“C.贷”,类别选择“4.冲帐”,来源单别勾选单号为“20070223001”的记录。换行,“借/贷选择”,选择“D.借”,类别选择“1.一般”,原币金额输入“70200”—确定;
④点击“保存”—单击“查询”,点击“详细字段”查看已生成的收款单。
5、查询收款单
(1)查询已录入的收款单;
(2)从系统显示的收款单信息中,选择要查看的收款单;
(3)查看收款单详细信息;
(4)退出。
6、再次查询结账单
(1)打开“录入结账单”;
(2)查询已生成的结账单;
(3)从系统显示的结账单信息中,选择要查看的结账单;
(4)查看结账单详细信息;
(5)退出。
三、实验成果提交
(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处。)
1、进入销存管理—销售管理子系统—录入销货单
2、进入财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单
(此处注意:点击区间选择的销货单,再按取消。不然一直卡着)
3、应收管理子系统-录入结帐单
4、录入收款单
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时,无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示,我以为是电脑卡机了,其实不然。解决办法是需要点击区间选择中的销货单,再按取消才能继续操作。
2、原币金额忘记输入。忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡。
五、实验体会
通过实训,我明白了“销货单”的单别信息录入途径选择完“业务人员”后,不用单击单别信息中的选项,直接通过“复制”前置单据的单别信息录入单别信息就行了,如不小心单击了单别信息中的选项,则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”,然后重新录入该张“销货单”。而且收款单“客户信息”和单别“来源单别”信息应先设置“客户信息”,然后根据客户信息选择对应的订单,顺序错误可能导致操作不能进行。
六、思考题解答
1.画出本实验的完整操作流程图。
收款单结帐单抛转生成应收款凭证
收款单
结帐单
抛转生成应收款凭证
抛转生成会计凭证
销货单
2.销售管理子系统如何进行销售业务的管理?怎样在系统操作中体现?
答:1、录入客户信息。
2、设置订单单据性质体现:完成销售管理中的各种单据的性质设置
3、记录对客户的报价信息体现:录入报价单
4、记录销售预测信息体现:录入销售预测信息
5、记录对客户的销售业务体现:录入客户订单
6、订单情况发生变更体现:录入订单变更单
7、查看库存情况
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